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12月購(gòu)入固定資產(chǎn)的話一定要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表3嗎
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2019-01-07
增值稅申報(bào)表主表25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))有數(shù)據(jù),但是不存在未交的增值稅,是否需要把這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在30行,本期繳納上期應(yīng)納稅額 。
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2019-10-23
增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅填表二里,不是自動(dòng)提取嗎?總表的銷項(xiàng)稅額再哪個(gè)欄目里?
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2020-08-04
填報(bào)第二季度查賬征收所得稅申報(bào)表時(shí),附報(bào)資料中要求填季初資產(chǎn)總額數(shù),這個(gè)數(shù)是不是填第一季度的期末資產(chǎn)總額數(shù)呢?
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2019-07-10
甘老師,增值稅少交的5分錢(qián)是增值稅申報(bào)表上直接出的數(shù)字,申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額和開(kāi)票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報(bào)嗎?如果查出來(lái)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?畢竟是我少交了稅的。
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2020-07-19
老師,您好,我想咨詢一下,報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)余額和增值稅報(bào)表不一致可以嗎?有筆購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的業(yè)務(wù)我忘記做到賬里了,導(dǎo)致報(bào)表上顯現(xiàn)要交稅,但是增值稅申報(bào)表里有這筆金稅盤(pán)業(yè)務(wù),增值稅申報(bào)表顯示不用交稅
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2019-06-18
給一家核定征收的企業(yè)報(bào)稅,為什么所得稅申報(bào)表是A類的
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2018-05-31
老師,我一月份增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額實(shí)際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個(gè)做賬怎么處理呀?
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2022-03-02
購(gòu)金稅盤(pán)和服務(wù)的費(fèi)用全額抵扣稅款,在增值稅申報(bào)表中如何操作?
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2018-09-13
老師,增值稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有自動(dòng)填入的數(shù)據(jù)的原因有哪些?。?/span>
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2020-04-03
12月份我有一張發(fā)票認(rèn)證了,但貨沒(méi)有銷售,我在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅填在什么位置
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2018-01-11
老師好 我們有分包方預(yù)繳稅款,我們只交了差額部分的稅,該怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
1/1005
2019-08-07
單位還未生產(chǎn)沒(méi)收入,取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證后填入增值稅申報(bào)表二的哪一欄?
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2018-07-28
老師,所屬期為2020年4月的增值稅申報(bào)表,主表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是-5679.12,第24欄本期應(yīng)納稅額合計(jì)2761.25,第34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額2761.25,意思是期末多繳的稅額不能自動(dòng)抵減本期應(yīng)納稅額???
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2020-07-24
2017年8月賬本上的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不相等,增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)和認(rèn)證清單的數(shù)據(jù)是一樣的,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么解決?
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2019-06-29
我是工程公司增值稅申報(bào)表25行負(fù)數(shù),我怎么在本次應(yīng)繳稅款里扣除,填到哪行
1/917
2021-08-07
對(duì)方發(fā)票作廢,已認(rèn)證,這在增值稅申報(bào)表的表二中,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在哪一欄為正確?
1/655
2018-10-05
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中本年累計(jì)中這個(gè)數(shù)是什么意思???
1/1089
2016-10-28
高速公路通行費(fèi)的稅額抵扣在那里增值稅申報(bào)表哪里填
1/5884
2017-01-04
本月已銷售發(fā)貨,發(fā)票留待下月開(kāi)的,增值稅申報(bào)表是填未開(kāi)具發(fā)票一欄嗎?下個(gè)月開(kāi)票了再填負(fù)數(shù)沖過(guò)來(lái)?
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2017-06-13