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我們公司的采購工作總是很被動,煩請您看完我的敘述后在虛擬庫管理、工程管理、采購管理方面給出改進(jìn)的意見,非常感謝!工作流程:第一步工程在系統(tǒng)中提料;第二步采購依據(jù)工程提料進(jìn)行采購;第三步采購物料到貨后只做到貨處理,領(lǐng)料后依據(jù)采購訂單同時做出入庫操作(公司是不是為了控制庫存周轉(zhuǎn)率分物料到貨和入庫兩步操作?),第四步施工方依據(jù)出庫申請單提料,物料出庫。第五步采購做好采購物料的付款工作。
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2018-04-16
應(yīng)收賬款管理體系是資金管理還是財務(wù)管理的內(nèi)容?
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2017-06-07
12月做賬的時候做錯了,1月份要怎么調(diào)整 本來應(yīng)寫成 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-商業(yè) 8894.40 結(jié)果寫成了以下分錄 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-辦公 8894.40 要怎么調(diào)整?
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2022-01-05
2家公司,分別是深圳市XX投資發(fā)展公司和物業(yè)管理公司,主營業(yè)務(wù)收入分別是租金收入和物業(yè)管理費收入,會計記賬,未通過“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”往來科目,全部通過“其他應(yīng)付款”核算。這是什么意思?如何進(jìn)行調(diào)賬?有跨年度的
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2018-09-18
物業(yè)管理公司的工程造價咨詢服務(wù)費該計入那個會計科目?具體的會計分錄是怎么做呢?
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2017-08-17
物業(yè)管理,周轉(zhuǎn)材料買來直接使用了,可不可以省略周轉(zhuǎn)材料科目直接計入主營業(yè)務(wù)成本
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2018-10-17
公司辦公場所是老板自己的,但是要交物業(yè)管理及電梯電費,這些能入賬嗎,要入什么科目
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2017-08-03
我需要增加哪些經(jīng)營范圍,經(jīng)營租賃嗎,還有別的物業(yè)管理這種是加哪種?還有水電費啥的
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2021-11-29
印花稅是每個月交還是一年一交,我們公司是物管公司,沒有營業(yè)收入,印花稅要怎么處理
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2018-10-19
我們開票去撥物業(yè)管理費要交增值稅、教育費附加、地方教育費附加和城建稅?稅率是多少?
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2017-12-27
經(jīng)營范圍是物業(yè)管理,自己可以申請發(fā)票的,如果要開內(nèi)容為場地租賃費的發(fā)票,要怎么辦
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2018-07-20
委托加工物資的倉存,財務(wù)部門的賬務(wù)如何處理,各部門之間的供應(yīng)鏈聯(lián)系,監(jiān)督管理工作怎么開展? 急!拜托老師!??!
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2017-11-24
物業(yè)管理公司收業(yè)主物業(yè)費刷卡,沒開發(fā)票,可不可以不作為收入。 可不可收到時:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 再做,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
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2015-11-11
我剛?cè)ノ飿I(yè)公司做賬,請問老師物業(yè)公司的電梯保養(yǎng)費,保潔費,安保費能不能做管理費用?還是做經(jīng)營成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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2018-05-12
收到勞務(wù)費的發(fā)票可以直接入管理費用的職工薪酬么?是房地產(chǎn)開發(fā)公司,勞務(wù)費是物業(yè)公司給開的物業(yè)公司門衛(wèi)和保潔的工資
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2017-08-26
老師,請問購買實物作為獎勵,金額不大,物品沒有公司標(biāo)志,就是獎勵用的,這個科目怎么寫?一級科目如果是管理費用,那么二級科目是??…
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2016-12-15
請教大家一個問題,一級經(jīng)銷商,收二級經(jīng)銷商的管理費3000.然后找廣告公司幫他們做個店面招牌花2000,這個賬怎么做才對???而且能合理避稅的。
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2022-03-11
之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進(jìn)項賬務(wù)處理的時候是 借:管理費 借:應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅 貸:銀行存款,總賬顯示進(jìn)項余1400,但九月份納稅申報表上進(jìn)項余280,然后我查原因,就是上一個會計分錄,他做了進(jìn)項處理,但是卻未認(rèn)證,然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-04-21
我們單位是事業(yè)單位企業(yè)管理,下設(shè)了我們物業(yè)管理公司,總公司讓我們帶管食堂且分開做帳,并且有單獨銀行帳。上次上級檢查食堂不能單獨有銀行帳,所以我們就把食堂銀行注銷,和物業(yè)放在一起,我就我不會分了。老師:怎樣分清并不混曉銀行和現(xiàn)金
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2019-04-29
我們之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進(jìn)項賬務(wù)處理的時候是 借:管理費 借:應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅 貸:銀行存款,總賬顯示進(jìn)項余1400,但九月份納稅申報表上進(jìn)項余280,然后我查原因,就是上一個會計分錄,他做了進(jìn)項處理,但是卻未認(rèn)證,然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?老師說直接認(rèn)證就好了,是這樣的,去年12月份,我們又交了稅,年報的時候,進(jìn)項上的余額我填列的是正確的,但是我認(rèn)知里,覺得17年的賬已經(jīng)結(jié)束了,總賬上應(yīng)交稅費和明細(xì)賬都有余額,我該如何做才合理,是不是應(yīng)該在17年12月份做一個會計分錄,調(diào)一下
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2018-04-22
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