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老師,您好,企業(yè)接受捐贈,資產(chǎn)會增加,①、所有者權(quán)益是否為會增加呢?②如這道題,如果將題干中的"實收資本”改為所有者權(quán)益,那么答案應(yīng)該是bd,對嗎?
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2019-04-23
接受捐助太陽傘一把,價值200元 借方是什么?貸方是什么?為什么它屬于借方?為什么屬于貸方?
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2023-11-23
你好老師,我們公司是做軟件的,在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案?
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2021-06-29
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈送購貨價值30%的禮品,即購100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對此買贈行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計算不同促銷方案下公司的稅后利潤(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
增值稅進(jìn)項稅額,增值稅銷項稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思啊?賬務(wù)處理時做貸方還是借方啊?麻煩老師能生動的舉例說明嗎?
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2016-09-15
某公司為增值稅一般納稅人,2018年對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改建后的成本為(  )萬元
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2020-03-09
選題21/61 21、2018年9月某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.32萬元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬元,增值稅稅額為0.48萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2019-02-17
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價為100萬元,已提折舊為40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬元,增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。寫出各項分錄,并寫出生產(chǎn)線改建后的成本為多少萬元?
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2020-05-17
餐營業(yè)現(xiàn)在改增值稅了是么? 稅率是多少?有誰能解答一下么?廣西省的
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2016-06-15
聽說從8月份開始,廈門?點營業(yè)稅改增值稅,又3%調(diào)到11%,是不是真的啊?;
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2017-06-16
老師,已經(jīng)申報了增值稅和企業(yè)所得稅,還沒有繳款,請問如何撤回更改?
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2022-01-17
我的公司是貿(mào)易公司,為什么申報增值稅時,都是生產(chǎn)型的?可以改的嗎?
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2024-04-16
為什么增值稅勾選平臺導(dǎo)出來的表格不能修改,刪除一列都不可以了?
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2019-11-06
增值稅專用發(fā)票地址少填了層數(shù)發(fā)票改可以用嗎,發(fā)票還用重新開嗎
1/1207
2019-09-02
老師 ,請問你一個 問題,就是開增值稅普票的時候,發(fā)票日期可以更改嗎
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2018-06-22
非營利組織以前是交5個點的營業(yè)稅的,現(xiàn)在改交幾個點的增值稅了
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2016-06-26
老師,我想問下,增值稅表是不是在抄報稅后,自動生成,不對的,手動修改
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2019-04-16
老師請教一下,2月收到對方開的送貨單,3月收到對方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計入借方其他應(yīng)收款,貸方計入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21