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非住宅過(guò)戶 普通發(fā)票不也可以抵扣嗎, 差額征收增值稅。 重置成本 不可以差額增值稅?
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2023-09-13
小規(guī)模納稅人每季度開(kāi)票9萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,那如果開(kāi)票92000元,需繳納多少增值稅?
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2019-01-15
自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于:公司員工宿舍在建工程等 增值稅需要視同銷售征收增值稅嗎?
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2024-05-20
現(xiàn)建筑業(yè)安裝工程服務(wù)的個(gè)體戶增值稅定期定額,還是增值稅查賬征收合算??jī)?yōu)缺點(diǎn),
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2018-08-28
增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),下方出現(xiàn)系統(tǒng)異常異常原因征收項(xiàng)目增值稅是什么情況
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2023-01-02
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅一般納稅人適用6%稅率的,中以申請(qǐng)為簡(jiǎn)易征收3%的增值稅率嗎
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2019-03-08
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營(yíng)業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
甲公司欠稅和滯納金共計(jì)50萬(wàn),法定代表人需要出境進(jìn)行業(yè)務(wù)談判,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以采取的征稅措施有 1.阻止出境 2.責(zé)令提供納稅擔(dān)保 3.核定應(yīng)納稅額 4.書(shū)面通知甲公司開(kāi)戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款的存款金額 答案是 1.2. 老師,4選項(xiàng)如果改為“書(shū)面通知甲公司開(kāi)戶銀行凍結(jié)其相當(dāng)于應(yīng)納稅款和滯納金的存款金額”是不是也屬于征稅措施
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2020-04-08
《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫(xiě)本年累計(jì)開(kāi)票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬(wàn)以下,季度銷售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定:預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%,6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少,預(yù)交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫(xiě)一下詳細(xì)的計(jì)算方法。
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2023-07-14
為什么增值稅國(guó)家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
老師,小規(guī)模的個(gè)體戶是不是增值稅有查賬征收和核定征收的區(qū)別,然后個(gè)人所得稅也有查賬征收和核定征收的區(qū)別
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2017-10-16
某物流公司2019年計(jì)劃購(gòu)入一輛冷鏈箱貨,打算自己購(gòu)買(mǎi)貨車(chē)進(jìn)行改裝,5月9日,購(gòu)入貨車(chē)增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬(wàn)元,增值稅稅額13000元,委托某汽車(chē)廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車(chē)改裝試用增值稅稅率13%,貨車(chē)以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車(chē)預(yù)計(jì)凈殘值一萬(wàn)元,縱行駛里程為40萬(wàn)公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車(chē)原值,并編制購(gòu)入貨車(chē)的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15