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茶葉合作社給別人提供種植技術(shù)服務(wù)的稅率是多少
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2020-02-21
#提問#老師,合作社以蜂箱和蜜蜂提供給檔卡戶養(yǎng),合作社提供技術(shù)服務(wù),收成一個(gè)一半,這樣到時(shí)收蜜的時(shí)候,農(nóng)戶的一一半和合作社的一半怎么財(cái)務(wù)處理?
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2019-11-24
某物流公司2019年計(jì)劃購入一輛冷鏈箱貨,打算自己購買貨車進(jìn)行改裝,5月9日,購入貨車增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預(yù)計(jì)凈殘值一萬元,縱行駛里程為40萬公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車原值,并編制購入貨車的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15
請(qǐng)問老師網(wǎng)絡(luò)科技有限公司承攬的門頭改造發(fā)光字設(shè)計(jì)制作安裝這個(gè)需要繳納印花稅嗎 不需繳納印花稅
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2018-12-06
你好老師2020年的企業(yè)年報(bào)和增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,改怎么修改
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2022-03-17
老師,現(xiàn)有公司(小規(guī)模)已正常營業(yè)10多年,但這些年賬本做的并不完善?,F(xiàn)在需要更改法人、更改經(jīng)營范圍、增加注冊資金。我的問題:直接將這個(gè)公司注銷了,再重新成立一個(gè)呢,或是在現(xiàn)有公司上做更改?哪個(gè)操作更方便呢?
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2024-06-14
實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
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2020-06-28
現(xiàn)在成都的住宅房出租,開房租稅發(fā)票,可以在網(wǎng)上備案后免征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問是怎么操作的?
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2021-11-18
老師好,我有一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照是查賬征收的,哪里下載自然人扣繳客戶端?下載后如何操作?
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2020-10-13
10月份增值稅征稅收入:10000元,免稅收入5000元,增值稅5000元,退伍軍官減征額750元,實(shí)際應(yīng)納稅額4250元,想問下本月的增值稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的呢?
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2022-11-07
銷項(xiàng)稅全是從購買方那里收來的,進(jìn)項(xiàng)稅全是自己交出去的。增值稅是對(duì)增值部分征稅,沒弄懂為什么銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是對(duì)增值額部分征的稅。
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2018-05-15
公司油卡直接在網(wǎng)上操作充值的,如何取得發(fā)票入賬
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2017-10-09
增值稅稅率改為13%,什么時(shí)候開始執(zhí)行?
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2019-03-14
普通電子發(fā)票可以改為增值稅專票嗎?
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2019-05-14
開增值稅發(fā)票更改資料時(shí)簡碼怎樣填
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2016-04-18
廣西增值稅普通發(fā)票開票人怎么改寫
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2021-05-10
增值稅普通發(fā)票的開票日期可以改嗎
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2019-12-05
18年增值稅預(yù)繳稅率的增收率是多少???征收率
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2018-07-13
甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生資本化支出2249萬元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( )萬元。
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2024-07-07
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對(duì)開展技術(shù)咨詢服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項(xiàng)已存入銀行。請(qǐng)為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12