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老師您好,我們是大學(xué)生,在搞大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目,其中咨詢一些教授老師的咨詢費應(yīng)該如何開專家咨詢費的發(fā)票呢
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2019-10-14
老師,給國外轉(zhuǎn)西聯(lián)匯款,個人對個人轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)的咨詢費,需要繳稅嗎,但是要先從公戶轉(zhuǎn)給個人
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2019-06-17
開品牌咨詢費發(fā)票適用于什么類型的公司,什么類型的業(yè)務(wù)
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2022-11-15
我單位2016年5月實行營改增,1-4月賬面正常確定營業(yè)稅收入3000(假設(shè)),但未開票,5月由于營改增給客戶補開1-4月增值稅專用發(fā)票3000,這樣導(dǎo)致賬面并沒有銷項稅額,但申報增值稅時候需要申報297.30的增值稅(稅率11%)。賬面和申報表數(shù)據(jù)不一致。如何調(diào)賬呢?
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2017-11-22
老師 個稅申報更改以前年度的 報表還要改嗎 是改當(dāng)期的還是以前年度每個月的都要改啊 只要改年報哇 每個季度的要改嗎
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2022-11-16
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費用,取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進項稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項稅額; (2)計算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額; (3計算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
公司的營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有:技術(shù)咨詢 我開發(fā)票的時候 項目名稱可以選擇 咨詢服務(wù)-其他咨詢服務(wù)--技術(shù)咨詢 嗎
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2023-04-25
公司的營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍有:技術(shù)咨詢 我開發(fā)票的時候 項目名稱可以選擇 咨詢服務(wù)-其他咨詢服務(wù)--技術(shù)咨詢 嗎
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2023-04-25
請問下像咨詢公司,開咨詢銷售發(fā)票,那進項票也要找別個開咨詢發(fā)票嗎?
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2023-11-14
請教一下老師,我們是個獨公司,還有分支機構(gòu)原來還沒營改增時當(dāng)作個體的走,都沒去稅務(wù)登記,然后到營改增后才去做國地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報,2季度有稅款的,因為有開3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報,修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
老師, 5月份營改增, 醫(yī)療服務(wù)(理療/掛號)改繳增值稅,稅率是多少? 馬上要達80萬要被認(rèn)定一般納稅人了,中草藥稅率13%,西藥和醫(yī)療服務(wù)各按多少? 醫(yī)療服務(wù)沒有進項,稅負(fù)很高怎么避稅?
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2016-04-13
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
賓館服務(wù),16年5月營改增,客人一直未結(jié)賬,在2016年12月才開的票,連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開增值稅專票的,稅務(wù)局現(xiàn)在說我們虛開,我們這是真實業(yè)務(wù),老師如果我們已經(jīng)把營改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24
“營改增”后全額開具勞務(wù)費或服務(wù)費發(fā)票,全額納稅,增值稅稅率6%,城建稅和教育費附加及地方教育費附加是增值稅額的12%,稅款合計為銷售額的6.72%,因為單位不給上保險 我委托外包資源部上的保險,現(xiàn)在營改增后 我自己繳納的稅是多少?怎么算?
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2016-04-18
老師請問下,營改增后,小規(guī)模的稅率是不是也跟一般納稅人稅率一樣?
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2016-03-21
小規(guī)模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個體呢。個體享受這個政策嗎?
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2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報表,本月補交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
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