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應(yīng)交稅額 是81.27 減免稅額是81.26 差0.01 怎么做啊
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2017-01-17
老師:辦了非盈利企業(yè),免稅企業(yè)有減免稅備案登記
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2018-11-10
小薇企業(yè)附表三減免稅所得明細(xì)表怎么填?,是自動(dòng)生成嗎?
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2017-07-13
減免稅額期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-08-14
當(dāng)扣繳報(bào)告表中明細(xì)的減免稅額合計(jì)不等于“0”時(shí),要求減免附表中減免稅額合計(jì)等于扣繳報(bào)告中的明細(xì)的減免稅額合計(jì),這個(gè)怎么處理
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2018-01-15
軍啊隊(duì)空余住房出租收入,免增值稅,免房產(chǎn)稅,那免所得稅嗎?
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2021-05-17
請問小規(guī)模納稅人出口免稅免的是什么稅?企業(yè)所得稅免嗎?
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2018-10-19
稅基式減免,稅率式減免,稅額式減免三者之間的聯(lián)系和區(qū)別
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2022-05-18
請問免稅企業(yè)(征前減免)減免的增值稅是否要作營業(yè)外收入?
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2017-11-16
一家公司做消防系統(tǒng),主服務(wù)器需要和消防中隊(duì)聯(lián)網(wǎng)。所有公司和消防中隊(duì)的系統(tǒng)維護(hù)有這家公司處理,收取服務(wù)費(fèi) 其中云服務(wù)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)當(dāng)入什么科目
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2021-05-25
企業(yè)將生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工福利,這個(gè)分錄借:應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,還有貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2020-02-16
借:營業(yè)費(fèi)用-物料消耗20029.91 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅3405.09 貸:銀行存款 23435結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,營業(yè)費(fèi)用-物料消耗變成貸方正數(shù)20029.91,營業(yè)費(fèi)用-物料消耗的余額方向是借還是貸,
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2017-04-12
老師 進(jìn)口貨物應(yīng)征消費(fèi)稅 進(jìn)口增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 為什么關(guān)稅如果有消費(fèi)稅 率 組成計(jì)稅價(jià)格又要減去1減去適應(yīng)稅率?
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2021-08-26
請問老師第四問中的少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益的抵消是什么時(shí)候需要抵消 查看 的,因?yàn)槲铱搭}目沒說明,不清楚什么時(shí)候需要抵消,什么時(shí)候不需要?
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2024-05-15
客戶充卡消費(fèi),充1000送100,充2000送300,另外還有5000送700,然后當(dāng)月充的當(dāng)月不一定消費(fèi)完,那當(dāng)月客戶用會(huì)員卡的金額消費(fèi)的數(shù)額可以直接確認(rèn)為當(dāng)期收入嗎?
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2017-02-24
您好,委托加工物資,為什么回收以后直接用于銷售,要把消費(fèi)稅額的金額直接放到委托加工物資里?如果用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,消費(fèi)稅不計(jì)入委托成本呢?
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2018-05-03
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
老師,您好!我公司是一家餐飲企業(yè),我們的會(huì)員卡是充值會(huì)員卡,會(huì)員每消費(fèi)一元錢可積一分,積滿2000分可兌換200消費(fèi)到卡里。這個(gè)積分兌換和消費(fèi)我該怎么做賬?】
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2018-10-24
老師在委托加工環(huán)節(jié),所謂的應(yīng)稅消費(fèi)品加工后直接對(duì)外賣,消費(fèi)稅是記入成本,為什么計(jì)算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床话堰@個(gè)消費(fèi)稅也加上去呢?他不是價(jià)內(nèi)稅嗎?
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2019-05-18
公司是銷售紅酒的,購買了一批紅酒原酒含稅價(jià)40萬,里面?zhèn)渥⒘藨?yīng)納消費(fèi)稅3萬多,貌似這個(gè)可以用于抵扣消費(fèi)稅,當(dāng)收到這個(gè)發(fā)票時(shí),怎么做賬處理這筆消費(fèi)稅
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2019-04-09