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老師好 管理費(fèi)用多欄明細(xì)賬 兩個(gè)科目的摘要和憑證號(hào)都不一樣 需要另起一行寫嗎
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2019-11-08
老師,為什么科目余額表和利潤表都有上期數(shù)據(jù)和本期數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表沒有上期數(shù)據(jù)和本期數(shù)據(jù)一起核算
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2020-03-12
老師我公司3月購買了一批辦公用品總金額2萬多 但是明細(xì)比如辦公桌4500 茶幾4300等金額都沒超過5千是不是可以在3月一次攤銷進(jìn)管理費(fèi)用 申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)附表二固定資產(chǎn)加速折舊扣除明細(xì)表還要填嗎
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2018-04-17
“你可以用電子表格做進(jìn)銷存,不一定要軟件的”,用電子表格做進(jìn)銷存也就相當(dāng)于是手工 賬,跟軟件賬不是一樣的嗎?還不是要按商品明細(xì)設(shè)置明細(xì)賬,最后才能出一張進(jìn)銷存報(bào)表,有什么不同呢?工作量豈不是更大了?
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2017-03-12
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
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2020-01-09
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
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2020-01-09
如果不用調(diào)整期初余額,將這個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)計(jì)入所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)中,系統(tǒng)就會(huì)提示該表所有者權(quán)益期初余額應(yīng)當(dāng)與資債表的所有者權(quán)益期初余額一致,這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
老師:您好!想問一下,過了資產(chǎn)負(fù)債表日的付款在期末調(diào)匯時(shí)是不是用上期期末的匯率。比如我上期外科余100元,匯率6 本期兌換給銀行50元,用當(dāng)日的銀行買入價(jià)和中間價(jià)6.5元,做了結(jié)算時(shí)的匯兌損益,在期末調(diào)匯時(shí)這已兌換的50是不是用上期期末6元的匯率,這樣跟結(jié)算日的匯率不一樣,期末調(diào)匯如何處理?過了資產(chǎn)負(fù)債表日的金額在期末調(diào)匯時(shí)為什么要用上期期末匯率?謝謝!
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2020-05-25
商貿(mào)企業(yè)(結(jié)算期)12月份第9筆業(yè)務(wù)紅字更正法,說1800用紅字,借貸方?jīng)]有說明啊
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2015-07-10
營運(yùn)資本越多,長期資本用于流動(dòng)資產(chǎn)的金額越大,老師,解釋一下這句話,不明白
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2022-02-24
老師,如果印花稅掛管理費(fèi)用,那么填寫期間費(fèi)用表,填在各項(xiàng)稅費(fèi)里嗎?
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2021-01-25
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中 小微企業(yè)不需要填寫A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表支出明細(xì)表?
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2020-04-29
l老師,問下,做賬軟件里,管理費(fèi)用的科目余額表和利潤表里的期末數(shù)據(jù)不一致?
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2024-01-03
公司本月有發(fā)生的費(fèi)用沒有收到發(fā)票,我先用白條入賬,然后到明年的時(shí)候發(fā)票回來了,再放入12月份嗎?明年開的發(fā)票是2019年的了,日期不對(duì)可以的嗎?
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2018-12-20
運(yùn)輸合同表明520/車,開具的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票沒有單位、數(shù)量、單價(jià),可以接收嗎
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2019-05-28
小規(guī)模公司現(xiàn)在開票是1個(gè)點(diǎn),報(bào)稅的時(shí)候增值稅減免申報(bào)明細(xì)表用填嗎?
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2020-07-08
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是弄什么而用的?
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2023-03-17
軟件做賬 公司還需要買做賬要用的憑證 明細(xì)賬那些表格嗎 需要準(zhǔn)備什么?
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2018-06-12
企業(yè)經(jīng)營了一段時(shí)間一直用表格記錄應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 以及庫存商品明細(xì) 現(xiàn)在想用專業(yè)的軟件 錄入應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款期初余額后試算不平衡 資產(chǎn)大于負(fù)債應(yīng)該怎么辦?
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2019-01-25
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是怎么算的,是用資產(chǎn)負(fù)債表的”未分配利潤的期末數(shù)”—期初數(shù)=利潤表的本年累計(jì)數(shù)(如若有以前年度損益調(diào)整怎么加減呢)
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2018-05-18