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請問老師:政府會計制度直接支付事業(yè)單位職工報銷差旅費,該如何做分錄?謝謝!
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2019-07-24
1.乙公司5月份發(fā)生如下經濟業(yè)務: (1)公司批準將盈余公積1萬元轉為實收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元,存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價值3萬元,材料尚未驗收入庫,貨款已付。 (4)公司職工李某預支差旅費2000元,以現金付訖。 (5)財產清查中發(fā)現現金長款150元,未查明
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2020-06-19
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
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2020-06-30
1. 6月6日,以銀行存款80000元,預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日,上述乙材料運到,貨款60000元,增值稅為7800元,(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日,采購員李林出差回來,報銷差旅費1800元,并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務的所有款項。 5. 6月16日,購進需要安裝的設備一臺,發(fā)票價款為30000元,增值稅為3900費700元,款項已用銀行存款支付。 6.6月25日,設備安裝完畢,經檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費,住宿費用600元,取得普票;高鐵費用共計1090元,取得高鐵票(報銷憑證);出租車費用109元,取得出租車機打發(fā)票;無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何做分錄?這些費用都可以抵扣進項嗎?我怎么感覺有的不能扣啊
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2021-11-04
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金,需要寫一張收據附在憑證后面嗎,就是想問收到現金需要寫收據,付款現金也需要寫收據附在憑證后面嗎
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2019-08-07
老師你好 (1)31日,取得6個月短期借款50000元,年利率為4.8% (2)31日,銷售人員王勤持發(fā)票賬單報銷差旅費4800元,交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢?
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2019-09-09
車間技術人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
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2018-12-11
采購員李達出差回來,報銷差旅費21850元,用現金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅,增值稅稅率9%,住宿費10383.02元,增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
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2020-05-31
請教老師,根據差旅費報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
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2021-06-22
采購部門經理采購材料出差回來,報銷差旅費3400元,原預3000元,現金補付如何寫會計分錄
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2022-01-19
報銷差旅費會引起應收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
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2022-09-24
外賬 出差的餐費開專票能抵扣嗎 會計科目是做銷售費用 差旅費可以嗎
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2019-04-03
差額征稅 有些不能開具專票 經咨詢稅務 答復說可以開 但不能差額扣除
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2018-03-12
旅游業(yè)的帳按差額交稅,那么這差額收入一季如低于九萬是否免增值稅。
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2017-02-27
行政事業(yè)單位出差的人員回來后如何核算出差補助和交通補助的天數?
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2021-05-25
老師,我們去出差的過程中在飯店吃的飯,是放差旅費還是放業(yè)務招待費?
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2021-06-23
老師 你好 我想請問一下出差發(fā)生的接待費是算差旅費還是業(yè)主招待費
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2021-08-23
出差過程中發(fā)生加油費,記管理費用~差旅費合適還是管理費用~油費合適?
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2019-05-16
請問老師,三個部門一起去出差,要分別寫出差審批單呢?還是主導部門寫?
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2020-06-08