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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅三月份降為1%,怎么申報(bào)呢?報(bào)表上還是3%
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2020-04-23
零申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎
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2018-07-13
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個(gè)月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師,營改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬的要填寫附表嗎,到了9萬的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
老師,請問員工2021年打滴滴車和出差的飛機(jī)票高鐵票,在2021年納稅申報(bào)表中沒有填寫,2022年的1月的申報(bào)表還能填寫嗎?2021年是成立的新公司,沒有開票出去,增值稅都是零申報(bào)。
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2022-01-07
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
我是增值稅一般納稅人,我這個(gè)月我開具了增值稅普通發(fā)票,那么我這個(gè)金額在增值稅申報(bào)表中的哪里反應(yīng)
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2016-10-23
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進(jìn)了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
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2020-10-13