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現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個月算?我中間有幾個月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計稅的,也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師,你好,我想問一下,軍人抵減稅額,我8月做賬的時候想抵減9000的增值稅,我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報表上呢?哪張申報表的哪行,應(yīng)該怎么填,
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一)(二)和增值稅減免申報明細(xì)表怎么填報?[圖片]
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2022-04-14
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報,在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報表中是兩個都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報表時,這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報表填在哪一欄???還有我們按季申報,未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會計分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-01-04
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務(wù),偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報時,主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入,請問在增值稅納稅申報表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入,還是填寫服務(wù)和貨物合計收入?
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2020-03-07
私營獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
請問在填增值稅納稅申報表時,首次購入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過30萬,要交增值稅,但是有開票收入,還有1萬多的不開票的收入,款已收,我確認(rèn)了收入,但是計提時的增值稅和申報表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計提的增值稅是6150.65,申報表是6150.65
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2024-04-17
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)待抵扣),現(xiàn)在申報增值稅怎么填報?填寫什么附表?
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2017-03-13
老師請問一下有沒有增值稅納稅申報主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請問,一般納稅人增值稅申報表,有免稅銷售的先填寫附表嗎?有沒有教程
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2018-11-01
房地產(chǎn)公司,增值稅申報表收入和所得稅匯算報表收入不一致,原因是啥
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2021-11-16