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老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
老師您好,一般人稅控盤抵減稅,申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎?謝謝
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2020-07-09
印花稅納稅申報(bào)中購(gòu)銷合同398346.17怎么算出來(lái)的,按增值稅納稅申報(bào)表386743.94加應(yīng)納稅額11602.32合計(jì)398346.26和表填的不一樣?具體如何算?
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2018-11-01
老師,你好,我們是屬于小微企業(yè),二季度含稅收入是46萬(wàn)多,已經(jīng)超過了30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填申報(bào)表和明細(xì)表?
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2020-07-02
購(gòu)買金稅盤和維護(hù)費(fèi)的費(fèi)用可以全額抵減增值稅,如果沒有增值稅遞減企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里可以填
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2019-01-13
建筑企業(yè),我去異地稅務(wù)局柜臺(tái)預(yù)繳過增值稅了,回來(lái)看到電子稅務(wù)局里有個(gè):增值稅預(yù)繳稅款申報(bào),這個(gè)表我還要填嗎?
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2021-07-15
收到航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票407.00元,款項(xiàng)已預(yù)付。這個(gè)業(yè)務(wù)增值稅怎么處理,這個(gè)填入增值稅納稅申報(bào)表的什么欄次?
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2019-09-29
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢,申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12
第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
老師您好!我把保本型理財(cái)產(chǎn)品的收益做賬做了投資收益,但是申報(bào)增值稅要填在未開票收入,這樣增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入金額不一致要怎么處理?
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2020-05-26
個(gè)體工商戶季度增值稅銷售額不超30萬(wàn)元,填寫定期定額戶自行申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅項(xiàng)金額和增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額是同一個(gè)金額嗎?如果不是應(yīng)該如何計(jì)算?謝謝老師!
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2019-10-16
每月申報(bào)的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表中的年初余額和期末余額是分別看科目余額表中的一月的期初余額和申報(bào)當(dāng)月的期末余額嗎?還有增值稅未交增值稅借方是否需要填寫?
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2019-06-06
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫?我之前有兩次沒填礙事嗎,
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2017-09-04
2016年11月啟用稅種,小規(guī)模企業(yè),2017年月1月需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?若無(wú)收支,只要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,填寫為零就可以嗎?增值稅附加申報(bào)為零時(shí)無(wú)須申報(bào)?
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2017-01-05