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老師,5月底申請退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務(wù)局上已申請通過,但是到現(xiàn)在款還未收到,我現(xiàn)在申報5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
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2022-06-04
老師,我在報增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
增值稅申報表先做了申報,本月無銷項,只有幾張進(jìn)項發(fā)票。申報完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報表還是已申報狀態(tài),點實時扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報,本季度3%的銷售額有90多萬,全部減免增值稅。請問附列資料表上的3%銷售額還需要填報嗎?我填報了減免申報表里的對應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報時不能通過。具體的填報流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
小規(guī)模增值稅申報表,附表怎么保存不了呀,都是0申報,
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2019-01-15
當(dāng)月出口的貨物,是先申報增值稅申報表,還是先申報免抵退稅申報表?
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2020-04-17
一季度申報增值稅,因為稅率有1%和3%,申報增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話,第七八又對不上
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2020-04-07
老師,我上個月申報增值稅的時候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個月申報的報表里有了個欠稅,但實際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
本月有稅控盤發(fā)票,公司從未發(fā)生任何業(yè)務(wù),請問需要填附表四和增值稅減免申報明細(xì)表嗎?如果填了這兩張表,那么主表的第23行金額就大于第19行金額,主表應(yīng)該怎么填呢
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2020-01-02
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計提?
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2020-07-24
一般納稅人,增值稅附表三怎么填寫的?什么情況填寫?
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2018-02-05
開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
進(jìn)項稅額本期轉(zhuǎn)入529908.92,增值稅報表五在哪列填,怎么填?
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2018-10-11
請教,我們公司剛成立不久,報增值稅點附表四跳出這個加計抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費,附表四怎么填寫
1/1842
2019-10-14
增值稅報稅前幾個表格是不是不需要我填寫,只需要核對金額然后保存啊
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2019-12-05
填報增值稅申報表中,固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購進(jìn)固定資產(chǎn),當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額這一項怎么填,當(dāng)前申報抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額累計怎么填?
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2017-07-12
老師,我是小白,我點報增值稅的時候,它出現(xiàn)了這個,是不是要我填寫財務(wù)報表還是什么意思
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2019-06-14
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