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一般納稅人服務(wù)業(yè)免稅政策,怎么申報(bào),在免稅申報(bào)表這樣填對(duì)嗎?附表一應(yīng)該怎么填
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2020-05-16
一般納稅人執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),現(xiàn)金流量表可以不申報(bào)嗎?
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2020-01-08
小規(guī)模專普票都開,以前報(bào)稅的會(huì)計(jì)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都零申報(bào),這樣對(duì)嗎?
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2019-01-24
我是總公司的,在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),是申報(bào)合并報(bào)表的數(shù)據(jù),還是申報(bào)單家的數(shù)據(jù)呢
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2024-04-11
企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額是什么意思?
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2024-11-11
老師,請(qǐng)問一下,出口貨物申報(bào)的流程是怎樣子的?我在電子稅務(wù)局申報(bào)了出口增值稅,但是不知道從哪里可以導(dǎo)出我申報(bào)的那個(gè)表,在申報(bào)表的主表里只能看到我申報(bào)的國內(nèi)銷售的數(shù)據(jù) 但我申報(bào)的時(shí)候在表一里面有填出口貨物,無票收入欄列數(shù)據(jù)的
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2025-02-25
某居民企業(yè)于2010年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎(jiǎng)用1 000萬元:財(cái)務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈(zèng)文出60萬元): () 全年計(jì)入成本費(fèi)用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰是800萬 1. 下列選項(xiàng)中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬元 A. 苴接捐贈(zèng)不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
老師申報(bào)個(gè)稅稅款所屬期是指申報(bào)的哪個(gè)月的賬,那取的工資表是按發(fā)的工資那個(gè)表還是按照所屬期那個(gè)月的計(jì)提工資?我看5月份賬6月申報(bào)時(shí)用的7400,是不是代表6月申報(bào)5月所屬期發(fā)放的4月工資?所以6月申報(bào)個(gè)稅用的是4月工資表?
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2019-11-14
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報(bào)表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點(diǎn)了申報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報(bào)???
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
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2020-07-24
所得稅申報(bào)表,他的收入寫的累計(jì)金額的,利潤總額確寫不是累計(jì)金額,而是每個(gè)季度最后一個(gè)月的利潤,后邊也都這么寫的。是不是不對(duì)啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-03-22
上任會(huì)計(jì)16年所得稅申報(bào)表第一季度沒有填寫利潤總額,利潤總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤總額累計(jì)數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤都是負(fù)
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2017-03-07
報(bào)稅表間錯(cuò)誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì) 應(yīng)等于 增值稅申報(bào)表(三)合計(jì) 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計(jì)為25400.40,而增值稅申報(bào)表三的數(shù)值是自動(dòng)出的 但是它一直是零 兩個(gè)不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請(qǐng)問一下所得稅申報(bào)表有本期金額和累計(jì)金額,請(qǐng)問累計(jì)金額是填本年累計(jì)還是加上往年累計(jì)
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2016-04-07
問:請(qǐng)教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報(bào)時(shí)應(yīng)@會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報(bào)表呢。如何報(bào)稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財(cái)務(wù)公司做的賬,說是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報(bào)表里面看的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事
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2020-04-29
請(qǐng)問下就是我填寫第四季度增值稅申報(bào)表的時(shí)候有個(gè)小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報(bào)利潤表的時(shí)候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10