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企業(yè)申報(bào)員工個(gè)稅是用自然人稅收管理系統(tǒng)嘛?對(duì)于員工流動(dòng)性大,人員不穩(wěn)定,發(fā)放工資不及時(shí)的情況如何處理?
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2018-08-29
老師,稅種核定先不管的話,收入450萬(wàn)的小微企業(yè)(查賬征收),利潤(rùn)10萬(wàn)左右,一年大概需要交多少的所得稅?
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2018-11-30
現(xiàn)金流量表中 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)(根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營(yíng)業(yè)外支出(或收入)明細(xì)賬分析填列。)這個(gè)固定資產(chǎn)清理是指的期初數(shù)還是期末數(shù)啊
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2020-09-09
個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅也是在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)嗎
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2022-02-27
老師,個(gè)體戶的工資在銀行代發(fā)需要繳納個(gè)人所得稅么 個(gè)體工商戶也要繳納個(gè)稅么 怎么交啊老師 個(gè)體戶是核定征收
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2016-11-17
建筑施工企業(yè)中核定征收0.4%的個(gè)人所得稅如何做賬務(wù)處理?如何做會(huì)計(jì)分錄,如何做計(jì)提分錄
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2020-12-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收所得稅,征收率7%,每年收入192萬(wàn),每年繳納多少個(gè)人所得稅?
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2020-06-19
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
工程服務(wù)——建筑服務(wù)里增值稅特殊管理是簡(jiǎn)易征收,這是什么意思
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2021-12-02
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅核定征收,白條可以入賬嗎?賬務(wù)如何處理?謝謝!
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2019-06-30
老師個(gè)體工商戶1月份都需要報(bào)哪些稅?需要報(bào)定期定額嗎?
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2022-01-18
商業(yè)管理公司稅收籌劃
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2023-02-13
2019年收入1500 營(yíng)業(yè)成本1325.14 稅金及附加25 管理費(fèi)用560 利潤(rùn)總額:負(fù)410.14 2019年是核定征收,己交所得稅7.5 凈利潤(rùn):負(fù)402.64 請(qǐng)問成本費(fèi)用額加不加已交的所得稅
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2020-03-06
老師:建筑公司(核定征收),個(gè)人李掛靠我們公司接了一個(gè)80萬(wàn)的項(xiàng)目,協(xié)議李按2%交管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)由李承擔(dān),但是李沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在甲方付工程款80萬(wàn),由于沒有成本,我沒有確認(rèn)收入,我是做的借:銀行存款80,貸:其他應(yīng)付款80萬(wàn),轉(zhuǎn)付給李工程款時(shí)借:其他應(yīng)付款80萬(wàn),貸:銀行存款80萬(wàn),管理費(fèi)用1.6萬(wàn)直接用現(xiàn)金的形式收取的,我這樣做對(duì)嗎?
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2016-08-15
查賬征收是利潤(rùn)*10%,核定征收是收入*7%*10%,但是算企業(yè)所得稅的時(shí)候不是乘以25%嘛?
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2018-07-08
請(qǐng)問老師個(gè)體工商戶按季度核定征收,如果一個(gè)季度開的發(fā)票數(shù)量超過(guò)季度核定額,應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,按開發(fā)票的金額嗎?(以前季度如果開發(fā)票沒超過(guò)額定額,就直接按核定額報(bào)的稅,但是我們實(shí)際營(yíng)業(yè)額肯定比核定額高)
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2022-01-23
個(gè)體戶雙定征收3萬(wàn)元,超過(guò)定額但是在30萬(wàn)以內(nèi)如何申報(bào)。
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2019-07-01
老師你好,個(gè)體戶核定征收核定的是增值稅還是個(gè)人所得稅?
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2021-07-23
核定征收企業(yè)當(dāng)年的賬面利潤(rùn)大于核定率需要補(bǔ)所得稅嗎
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2019-05-20
老師,您好,我這邊有一個(gè)問題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06