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老師,上季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表第12行減免稅是根據(jù)什么政策條件填寫(xiě)申報(bào)并減免的?
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2019-07-09
這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)表是不是有變化呀,怎么填報(bào)啊,實(shí)際利潤(rùn)是怎么來(lái)的呀,前面幾項(xiàng)都是根據(jù)報(bào)表填的,第五項(xiàng)的不征稅收入,填的是15533.98(小規(guī)模上季度收入不超9萬(wàn),普票免征增值稅,第九項(xiàng)是什么意思啊,第13項(xiàng)是自動(dòng)帶出,這個(gè)月的利潤(rùn)總額是2433.62,交所得稅得交243.36. 這表也不顯示這個(gè)數(shù)啊
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2018-07-12
小規(guī)模匯算清繳里面企業(yè)所得稅申報(bào)表填報(bào)單表哪些要填
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2020-04-28
企業(yè)所得稅申報(bào)表A類(lèi)和B類(lèi)什么區(qū)別呀?什么企業(yè)報(bào)A,什么企業(yè)報(bào)B ,有具體區(qū)分嗎?還是稅務(wù)局規(guī)定
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2019-07-01
老師您好,有公司需要補(bǔ)2020年的賬務(wù),企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),而且這家公司只有人工工資,沒(méi)有社保,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)怎樣可以做到利潤(rùn)負(fù)數(shù)?要增加哪些費(fèi)用
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2022-04-06
老師我們單獨(dú)核定的有企業(yè)所得稅申報(bào)表 , 但是財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得稅申報(bào)帶出來(lái)的也有,是不是不用管財(cái)產(chǎn)和行為稅里面的這個(gè)企業(yè)所得稅呀
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2023-01-12
老師,2022年四季度的是企業(yè)所得稅申報(bào)表繳納了100元的起因所得稅,2023.3.6進(jìn)行了跟正,就交不到這100,這個(gè)可以申報(bào)退稅嗎?如何申請(qǐng)
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2023-03-06
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)扣除明細(xì)表里面是把公司固定資產(chǎn)分開(kāi)填寫(xiě)還是填一起
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2022-04-14
老師,麻煩幫我看下,我這個(gè)月申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,利潤(rùn)的數(shù)據(jù)都是一樣的,但是專(zhuān)管員打電話來(lái)說(shuō)不一致,請(qǐng)問(wèn)是哪里有問(wèn)題
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2023-07-22
企業(yè)所得稅申報(bào)表A表與B表區(qū)別在哪里,如何知道自己公司填表選擇A表還是B表
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2017-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表,季初、季末數(shù)是填寫(xiě)當(dāng)期季度末的數(shù)據(jù)嗎
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2019-07-06
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)有部分成本沒(méi)有取得發(fā)票,哪在填報(bào)年度所得稅時(shí),從哪個(gè)表往出調(diào)整?另外我公司在不久后補(bǔ)開(kāi)回發(fā)票(比如來(lái)回19年7月的票),還能重新入賬嗎?入賬時(shí)該如何填申報(bào)表了? 取得發(fā)票的成本,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)如何調(diào)整
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2019-06-18
企業(yè)所得稅申報(bào)表的各季度資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)金額填還是根據(jù)本期金額填
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2022-04-10
老師,電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)填錯(cuò)了,怎么修改?
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2021-04-17
老師,公司沒(méi)發(fā)生任何業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表都是零申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)總額填0保存不了怎么辦
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2021-04-16
你好,企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額,是填寫(xiě)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額嗎?
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2021-10-21
公司是2017年9月份成立的,2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元,18年一季度也是虧損,虧損金額為5.5萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元(利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)),那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候(我們是按季度申報(bào)所得稅),我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元,然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅,對(duì)么?(即:24-5-16.5的差額按25%申報(bào))
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2018-04-26
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買(mǎi)際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購(gòu)進(jìn)甲原材料 - 批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn) 元、增值稅13萬(wàn)元?,F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購(gòu)進(jìn)乙原 材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,尚未驗(yàn)收入庫(kù)。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司,己驗(yàn)收人庫(kù)。 要求:根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
企業(yè)所得稅申報(bào)表 所得稅是不是看明細(xì)表里的所得稅
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2021-09-11
一般企業(yè)所得稅是什么時(shí)候交?企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2018-05-27