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地稅中,我上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類,和年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,為什么這個(gè)月還提示未填寫,未繳納?還需要再重新填嗎?
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2016-05-06
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是負(fù)數(shù),不需要繳納所得稅,還需做什么賬務(wù)處理嗎?出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)是以前的所得稅計(jì)算的有問題?
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2019-04-25
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單,除了自動(dòng)帶出的,不帶出的還有那些需要勾選的?下面是自動(dòng)帶出的明細(xì)。
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2024-03-18
你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單這個(gè)我應(yīng)該都選嗎,還是怎么選啊
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2024-02-26
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
小規(guī)模,本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報(bào)成功
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季度A類申報(bào),已申報(bào)成功,稅務(wù)局打電話說數(shù)據(jù)不對(duì),讓重新做。怎么操作呢
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2020-07-27
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
老師,匯算清繳前可以反結(jié)去年年度的帳,重新出報(bào)表嗎,對(duì)去年第四季度和今年第一季度的所得稅申報(bào)影響關(guān)系大嗎?可以嗎
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2023-04-21
企業(yè)所得稅季度報(bào)表 里面的 營業(yè)收入 是包括 利潤表里的營業(yè)收入和營業(yè)外收入嗎
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2016-10-19
我們企業(yè)是免稅企業(yè),一般納稅人,開增值稅普票。我們每個(gè)季度也是要申報(bào)企業(yè)所得稅的嗎?
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2018-04-20
所得稅申報(bào)表不是輸入收入和成本,自動(dòng)帶出該交多少稅嗎?有收入有成本每個(gè)季度都要預(yù)繳所得稅嗎?
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2018-04-11
老師 我們收到通知營改增,遞交材料后也沒有回因。我們沒有稅控器。季度申報(bào)時(shí)在頁面中只有企業(yè)所得稅,沒有增值稅,是不是我們不屬于營改增的范圍啊
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2016-07-14
老師,請(qǐng)教問題,公司注冊(cè)資金是200萬,去年注冊(cè)公司,一直沒有業(yè)務(wù)往來,就是今年1月份開出發(fā)票26萬,企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)資產(chǎn)總額怎么填,是填注冊(cè)資金嗎
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2021-04-14
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾栴},要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來的話在沖減可以嗎?
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2018-09-27
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎?
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2019-07-17
老師,想問下,就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用,然后就稅會(huì)無差異。但是呢,今年我聽課覺得不對(duì),又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒有收入沒有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤總額對(duì)不,您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的,第三季度我們年累計(jì)利潤是172萬 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬,然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候,我們的年累計(jì)利潤是156萬,在第四季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)142萬的以前年度虧損還要填嗎?
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2020-12-17