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匯總這個表,第七項,是如何倒推,算出符合稅法扣除數(shù)的?
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2019-06-18
稅法中的列舉扣除和標準扣除是什么意思,區(qū)別是什么?
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2015-11-03
公司名義(小規(guī)模)貸款買了一輛車,但是每個月的還款是從法人個人賬戶還,這個怎么做賬啊? 而且買的車能所得稅稅前扣除嗎?
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2019-04-30
老師你好,月營業(yè)額不足10萬的小規(guī)模納稅人免征增值稅,免征的稅款計入營業(yè)外收入是嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-10-12
企業(yè)在超市購入購物卡取得普通發(fā)票可以稅前扣除不?應(yīng)如何做會計分錄?
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2020-01-01
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,業(yè)務(wù)招待費扣除標準是什么,怎么計算
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2017-05-10
老師,您好,季報時候有固定資產(chǎn)一次性扣除會減少企業(yè)所得稅是嗎
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2022-10-08
老師,請問食堂固定資產(chǎn)折舊在企業(yè)所得稅匯算清繳中限額扣除的
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2019-05-31
請問,加計扣除,和各種稅收優(yōu)惠,要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-23
老師,房地產(chǎn)季度企業(yè)所得稅可以扣除的費用沒有銷管財?shù)馁M用嗎
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2021-06-29
職工教育經(jīng)費,福利費,工會經(jīng)費 2018年的企業(yè)所得稅扣除標準是什么?
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2018-12-20
老師,您好,我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-25
甲軟件開發(fā)公司20X8年度全年計提的職工工資薪金總額為500萬元,當年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬元,20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬元(假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無余額)。另外,發(fā)生職工培訓費用10萬元。甲軟件開發(fā)公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時,職工教育經(jīng)費在企業(yè)所得稅前扣除的限額為()。A.50萬元B.46萬元C.40萬元D.36萬元
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2021-10-14
小馬,我請教你個問題,我們是運輸公司,司機都是臨時的,給司機結(jié)運費的時候,直接網(wǎng)銀打款了,我做成工資了做了工資表。沒有給他們買社保。 借:主營業(yè)務(wù)成本―人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬―工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 貸:銀行存款 這樣做可不可以?能不能在企業(yè)所得稅前扣除? 還有,這樣的話,會不會影響公司社保年審?
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2020-01-17
100件自產(chǎn)A產(chǎn)品成本價30元/件(市場售價70元/件)用于發(fā)放職工福利,所得稅匯算清繳時在不超過工資薪金總額的14%的標準下允許稅前扣除的標準是3510元(100*30*1.17)還是8910元(100*70*1.17)?求幫忙解答
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2017-08-05
本月工資30000元,五險3000,公積金2300,年金1000,實發(fā)工資:30000-3000-2300-1000-個稅=到手工資;但是在算個稅的時候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來說,是不是算個稅的時候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點)=應(yīng)納稅所得額 然后在用這個應(yīng)納稅所得額*稅率=應(yīng)交個稅
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2020-07-18
從稅務(wù)管理角度看,工資報酬的支付應(yīng)用工資表按實列支,并按規(guī)定代扣代繳工資薪金類個人所得稅;納稅人支付勞務(wù)報酬則需要取得相應(yīng)的勞務(wù)發(fā)票,并按規(guī)定代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅。兩種支出的計稅方式完全不同。公司給別人支付勞務(wù)報酬,是不是對方要提供給公司勞務(wù)發(fā)票并且公司還要代扣代繳勞務(wù)報酬類個人所得稅?兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎?
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2017-04-21
老師您好,請問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時,能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
您好,我剛才了您的一個回答。是關(guān)于款已付 材料已到也用了,想確認成本。 您的回答是 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預付帳款 但做進原材料能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2022-01-09