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老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額填寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫(xiě)成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒(méi)去交,這個(gè)問(wèn)題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒(méi)有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
季度企業(yè)所得稅報(bào)表期末資產(chǎn)填寫(xiě)查了三百塊 有沒(méi)有什么影響
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2019-07-31
要申報(bào)第三季度所得稅,那么第三季度季末和季初數(shù)應(yīng)該怎么看了?
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2021-10-01
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒(méi)有申報(bào),在稅局大廳里都沒(méi)有這份報(bào)表,學(xué)堂里有A類(lèi)報(bào)表嗎?
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2019-03-31
老師,企業(yè)一年的增值稅和個(gè)人所得稅怎么查?通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、年度納稅申報(bào)表可以查嗎?
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2016-08-12
老師:公司去年在同省的不同市成立了一家獨(dú)立核算的分公司,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度所得稅申報(bào)是不是需要總公司匯總,填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表,分配后分公司按照分配額申報(bào)所得稅?
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2019-07-27
匯算清繳的利潤(rùn)表的“減:所得稅費(fèi)用”是填2021年全年實(shí)際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))“的第31行“八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來(lái)彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn),然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn),我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,它不能彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
老師好,企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅有稅額,應(yīng)該做哪些分錄?
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2019-05-28
小微企業(yè)季度申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)成本可以包括期間費(fèi)用嗎
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2019-04-10
去年沒(méi)有數(shù)據(jù)的公司怎么申報(bào)所得稅年報(bào)啊
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2016-05-19
政府補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金是不用上所得稅的,在申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要單獨(dú)填報(bào)不,但好像沒(méi)得這張表,就主表里面有個(gè)政府補(bǔ)助,但是填了就會(huì)算到應(yīng)納所得額里面。
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2017-03-05
老師,你好!2019年5月份所得稅匯算清繳時(shí)繳納2018年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-21
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤(rùn)有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說(shuō)光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅,但利息的要納稅。我想問(wèn)下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開(kāi)申報(bào)?
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2018-01-29
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
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2017-04-14
請(qǐng)問(wèn)如果更改了2020年的報(bào)表,導(dǎo)致收入跟第四季度申報(bào)的所得稅收入有差異,需要更改第四季度的所得稅申報(bào)表嗎
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2021-05-13
公司是做軟件服務(wù)的,2017年第四季度開(kāi)票100多萬(wàn),企業(yè)所得稅第四季度要交多少呢,之前都沒(méi)有交過(guò),企業(yè)是2015年登記的,之前企業(yè)所得稅未登記
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2018-01-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報(bào)差不多為什么季度報(bào)表所得稅 小微企業(yè)后面是 (否)。這個(gè)能更改嗎
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2022-01-14
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31