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2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的,我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
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2022-11-24
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會計(jì)分錄。
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2023-06-18
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的主表第10行:小微企業(yè)的免稅銷售額怎么填?系統(tǒng)校驗(yàn)提示可以填,但不知怎么算,本月去稅務(wù)局代開專用發(fā)票含稅價(jià)195000
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2017-04-05
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)增值稅免稅政策(2014年42號文)中,其他代理人包含境外貨運(yùn)代理單位嗎?
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2019-10-28
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒超過9萬也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費(fèi)用,我公司給a公司開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會交其他稅款嗎?
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2020-04-20
公司請個(gè)人講師來培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
普通增值稅發(fā)票怎么能辦成增值稅發(fā)票
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2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區(qū)別在哪?
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2018-07-25