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老師 2221001001001應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額一13%和2221001001003應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額(13%)有什么區(qū)別
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2019-05-03
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)嗎?
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2021-05-06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2025-04-09
小規(guī)模企業(yè)減免稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額,還是直接沖應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢?
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2018-01-05
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,不設(shè)置三級(jí)科目,。購(gòu)買金稅盤,如何入賬。直接記在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
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2018-04-27
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金”兩個(gè)科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
增值稅《其他扣稅憑證明細(xì)表》直接手工填入嗎?要不要上傳資料?第一次填,請(qǐng)?zhí)崾咀⒁馐马?xiàng),謝謝。
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2020-07-10
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
年底有留抵稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?借 應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),這樣的憑證對(duì)嗎?
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2019-03-05
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營(yíng)業(yè)外支出-其它 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,對(duì)嗎?
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2019-01-30
各位老師們好,請(qǐng)問售房合同約定交首付款,但是實(shí)際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
小規(guī)模納稅人為購(gòu)買商品記賬沒有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月底結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目 看的是 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-01-16
小規(guī)模交納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貨銀存 然后這應(yīng)交稅費(fèi)永遠(yuǎn)有余額,怎樣做才沒有余額呢
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2018-04-16
老師,我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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2020-02-17
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請(qǐng)碼?
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2019-08-19
上面這個(gè)是一個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄,月末的增值稅不需要交,那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時(shí),怎樣登記,因?yàn)槲唇幌襁@種明細(xì)賬就已經(jīng)平了,沒有結(jié)賬,在總賬那里要怎么記,記了又沒交,不記總賬和明細(xì)賬不一樣,這個(gè)怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營(yíng)業(yè)收入(租金收入),這幾個(gè)月沒發(fā)生業(yè)務(wù)。但8月份給稅盤控交了年費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)季度的增值稅減申報(bào)明細(xì)表的相關(guān)項(xiàng)目我還要填嗎?
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2017-10-12
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%=3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25