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老師,籌辦期的研究產(chǎn)品開發(fā)的人員工資計入,長期待攤費用開辦費里面嗎,籌辦期結(jié)束計入,研發(fā)支出,費用化,月末,轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用?
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2016-11-17
借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 在建工程 銷售費用 研發(fā)支出——資本化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 ——職工教育費 計入應(yīng)各成本費用的職工薪酬
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2021-09-17
某企業(yè)從事高檔化妝品生產(chǎn)業(yè)務(wù),適用消費稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1)從國外進口一批甲高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格為137100元,已繳納關(guān)稅41400元;(2)委托某工廠加工一批乙高檔化妝品,提供原材料價值12600元,支付加工費4400元,已知受托方?jīng)]有該批藥酒同類貨物價格:16000元(不含稅)。 (3)春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產(chǎn)的一批丙高檔化妝品,該批高檔化妝品價格為要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。 (1)計算該企業(yè)進口甲高檔化妝品應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。(2)計算該企業(yè)委托加工乙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅稅額。 (3)計算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅稅額。
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2023-05-25
某化工企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品?;瘖y品全國平均成本利潤率為5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年的部分業(yè)務(wù)如下:(1)10月10日,銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位,開具普通發(fā)票,取得收入45200元存入銀行。分錄如下:借:銀行存款45200;貸:其他應(yīng)付款45200。(2)11月1日,企業(yè)試制300套化妝品發(fā)給職工作福利,每套成本價100元,該化妝品無同類售價。分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬30000;貸:產(chǎn)成品-成套化妝品 30000.(3)11月12日,企業(yè)將銷售化妝品出租包裝物逾期的押金收入3390元沒收。會計分錄:借:其它應(yīng)付款-包裝物押金3390;貸:產(chǎn)品銷售費用3390。(不考慮附加稅) 要求:指導企業(yè)完成完整的調(diào)賬分錄。
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2023-06-11
.某商場于2017年2月進口一批化妝品。該批貨物在國外的 買價120萬元,貨物運抵我國入關(guān)前發(fā)生的運輸費、保險費 和其他費用分別為10萬元、6萬元、4萬元 貨物報關(guān)后 該商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,取得繳 款書。從海關(guān)將化妝品運往商場所在地取得增值稅專用發(fā) 票,注明運輸費用5萬元,進項稅額0.45萬元,該批化妝品 當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定化 妝品進口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費稅稅率15%
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2021-11-11
你好,季度含稅10萬,繳納文化建設(shè)稅嗎?實際繳納的增值稅都為零,文化建設(shè)為0,對嗎?
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2020-07-12
進項名稱為化學合成材料*聚醚,銷項為有機化學材料聚醚,請問老師這樣是否可抵扣
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2020-07-08
房地產(chǎn)開發(fā)公司,支付工人綠化工作的工資應(yīng)記在哪個科目?綠化帶是臨時辦公處的
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2018-06-15
我公司是制造企業(yè),所產(chǎn)的產(chǎn)品要做化驗分析,化驗室所購的藥品試劑入什么科目呢
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2020-08-18
膨化添加其他成分的血粉、膨化肉粉、水解羽毛粉,是否可以按照混合飼料免繳增值稅?
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2017-06-29
老師,什么是資產(chǎn)證券化?如果業(yè)主同意資產(chǎn)證券化,對于中鐵施工單位又有什么影響?
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2018-10-23
2018年度 把研發(fā)費用中的費用化支出全部結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)成本里 現(xiàn)在匯算清繳時做研發(fā)費用加計扣除提示跟管理費用中研究費用不一致 怎么調(diào)整呢?
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2019-05-22
請問金蝶財務(wù)軟件,在啟用財務(wù)系統(tǒng)反初始化,出現(xiàn)信息提示,當前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無法使用,怎樣解決(沒有其他同事登陸賬套使用)
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2019-09-04
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應(yīng)繳納的銷項稅額為(12.39 )萬元。為什么當月應(yīng)繳納的銷項稅額沒有包含租金收入150萬元? 該文化館當月應(yīng)繳納的銷項稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬元)。
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2019-10-09
【實務(wù)多選題】根據(jù)消費稅的相關(guān)規(guī)定,下列各項中應(yīng)計算繳納消費稅的有() A:進口高檔化妝品 B:生產(chǎn)企業(yè)銷售自產(chǎn)高檔化妝品 C:商貿(mào)企業(yè)批發(fā)高檔化妝品 D:零售高檔化妝品 老師,正確答案應(yīng)該是什么呢?
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2018-08-27
研發(fā)費用加計扣除中的其他費用中有知識產(chǎn)權(quán)的申請費,注冊費和代理費,是計入研發(fā)費用-資本化支出, 但是資本化支出最后通過借 管理費用-無形資產(chǎn)攤銷貸累計攤銷的科目,請問老師知識產(chǎn)權(quán)的申請費,注冊費 和代理費怎么在當月提現(xiàn)出來呢,科目怎么做呢謝謝
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2017-08-03
文化事業(yè)建設(shè)費稅率 詳解
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2017-03-12
剛開業(yè)怎么報文化建設(shè)稅
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2019-02-21
無紙化辦稅 有什么好處嗎
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2017-09-16
2019年CPA報名條件變化了嗎?
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2019-01-20