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你好老師!我主管部門的房產(chǎn),我單位無償使用并出租,取得的收入,給職工交社保,怎么做賬?
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2023-07-10
公司購(gòu)入固定資產(chǎn)機(jī)床,已付款,已到貨使用,一個(gè)多月后扔未收到發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何處理??
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2017-05-05
老師這種情況轉(zhuǎn)小規(guī)模有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)收入實(shí)際是三個(gè)月的,因特殊原因開成一個(gè)月的了,所以按照實(shí)際情況預(yù)估年收入不超過300萬
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2019-07-16
房開企業(yè)以土地使用權(quán)進(jìn)行投資,學(xué)堂課里講借方計(jì)入土地使用權(quán),也可以計(jì)入開發(fā)成本,能解析一下嗎?不太明白借方的科目
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2018-01-05
小工程,工期特別短就3、5天的這種,靠走量的這種情況,還需要分項(xiàng)目核算成本確定收入嗎?
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2018-01-25
企業(yè)所得稅這一節(jié)中,銷售貨物金額的確定下面特殊銷售方式下收入金額的確定怎么理解?
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2019-03-15
12月份交納本年1一12月份的土地使用稅,一定要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交土地使用稅嗎?還是可以直接記入借稅金及附加,貸銀行?
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2018-12-27
"某增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷售自行車出廠不含稅單價(jià)為300元每輛,某月 該一船納稅人購(gòu)銷情況加下 1向當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)銷售700輛,該商場(chǎng)當(dāng)月付清貨款后,廠家給子8%的銷售折扣,開具紅字發(fā)票入賬2向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售400輛,并支付運(yùn)輸單位6800元,收到專用發(fā)票 3.將5輛自行車給本廠售后服務(wù)部使用 4.開具普通發(fā)票銷售三年前購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用的小轎車一輛售價(jià)117000元,該小轎車原值每輛為125000元 5.逾期仍未收回的包裝物押金5萬元計(jì)入銷售收入 6.購(gòu)進(jìn)自行車原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明
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2023-03-14
單位的收據(jù)使用頻繁,如何管理才能安全有效?
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2017-12-11
銷售使用過的固定資產(chǎn)可以不做簡(jiǎn)易征收么?
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2019-12-17
老師,請(qǐng)問合同負(fù)債相當(dāng)于預(yù)收賬款使用,對(duì)嗎?
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2021-05-18
2020年收到領(lǐng)軍孵化平臺(tái)使用補(bǔ)貼怎么做分錄
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2020-12-29
1.租賃的使用目的和使用方式不包括(?。?。 A.確定資產(chǎn)的產(chǎn)出類型 B.產(chǎn)出地點(diǎn) C.產(chǎn)出時(shí)間 D.租入時(shí)間 2.使用目的和使用方式包括確定資產(chǎn)的產(chǎn)出類型、產(chǎn)出地點(diǎn)、產(chǎn)出時(shí)間、產(chǎn)出數(shù)量及是否產(chǎn)出等的權(quán)利。(?。?/span>
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2020-11-02
20年項(xiàng)目完工,確認(rèn)了收入,企業(yè)所得稅第四季度報(bào)表上,收入成本和利潤(rùn)總額按財(cái)務(wù)報(bào)表填的,第四行特定業(yè)務(wù)按收到的預(yù)售款減去當(dāng)期確定的收入填的總覺得有點(diǎn)不對(duì),我覺得19年的時(shí)候利潤(rùn)總額不是負(fù)數(shù)嗎,用19年預(yù)售款算的毛利額減去利潤(rùn)總額為基數(shù)算的,但是20年確認(rèn)收入的當(dāng)期填所得稅表的時(shí)候,我把特定業(yè)務(wù)那,按預(yù)收賬款減去確認(rèn)的收入,然后乘以10%填的,那19年我扣除了利潤(rùn)總額啊,這個(gè)數(shù)怎么辦呢
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2021-02-26
老師,實(shí)收資本的印花稅繳納到底是借營(yíng)業(yè)稅金及附加~印花稅還是應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅?這兩個(gè)科目有什么區(qū)別嗎?怎么區(qū)分和使用?我現(xiàn)在使用的是股東存入實(shí)收資本的款而繳納的印花稅
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2019-09-01
稅收的什么是指納稅人由于納稅而使可支配的實(shí)際收入減少
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2016-05-20
財(cái)務(wù)上資產(chǎn)的取得日期、投入使用日期、入賬日期以什么為準(zhǔn)?
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2019-04-03
某白酒廠丙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向某酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含稅收入400萬元,另收取品牌使用費(fèi)20萬元,包裝物租金15萬元。(2)提供30萬元的原材料委托丙企業(yè)加工散裝藥酒2200公斤,收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含稅加工費(fèi)6萬元,丙乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅,白酒稅率為20%,(單位稅額0.5元/斤)其他酒的稅率為10%(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)請(qǐng)計(jì)算(1)計(jì)算該酒廠向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅?(2)計(jì)算丙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅?
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2022-06-24
如果不做收入得話,費(fèi)用還需要入賬嗎?
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2016-01-16
老師好,請(qǐng)問原始投資額包括投入使用時(shí)墊付的終結(jié)時(shí)收回的營(yíng)運(yùn)資金嗎?請(qǐng)幫我分析一下!
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2019-08-23