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1. 對工程物資進行清查,發(fā)現(xiàn)工程物資減少500元,經(jīng)調(diào)查屬于保管人員過失,根據(jù)企業(yè)管理規(guī)定,保管人員賠償300元,其余工程物資轉(zhuǎn)為企業(yè)原材料,該材料計劃成本為5500元。 2. 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,賬面價值為10000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為1700元。
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2019-12-19
賬上有庫存,實物沒有了,要怎樣做才能合理避稅?因管理不善,進入管理費用的話,要進項轉(zhuǎn)出+所得稅調(diào)增,稅額太多,老板不愿意的。把它當(dāng)廢品賣了行不行?這樣稅額會不會少點,有什么風(fēng)險嗎?歷史問題,實物已經(jīng)沒有了,賬上還有5、6萬,老板想處理需要什么調(diào),才能少交稅,又合理
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2018-04-10
物理杠桿公式是什么?物理滑輪組公式是什么
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2019-06-22
應(yīng)收賬款管理體系是資金管理還是財務(wù)管理的內(nèi)容?
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2017-06-07
車輛修理費入什么科目?是管理費用~交通費嗎?
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2017-12-25
車間的修理費用以及因為修理,產(chǎn)生的材料和機件歸列在管理費用還是制造費用,說歸在管理費用有些地方歸在制造費用
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2017-12-23
老師,我有個問題,就是我們有一個輔助生產(chǎn)車間機修車間,然后它分配給基本生產(chǎn)車間的費用要記入什么科目是制造費用還是管理費用 ,一般來說基本生產(chǎn)車間的修理費用是計入費用的
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2020-02-23
請問老師物管公司的保潔給開發(fā)商打衛(wèi)開荒的費用,物管公司給開發(fā)商開票開啥子商品名稱呢?謝謝
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2019-05-10
我們公司的采購工作總是很被動,煩請您看完我的敘述后在虛擬庫管理、工程管理、采購管理方面給出改進的意見,非常感謝!工作流程:第一步工程在系統(tǒng)中提料;第二步采購依據(jù)工程提料進行采購;第三步采購物料到貨后只做到貨處理,領(lǐng)料后依據(jù)采購訂單同時做出入庫操作(公司是不是為了控制庫存周轉(zhuǎn)率分物料到貨和入庫兩步操作?),第四步施工方依據(jù)出庫申請單提料,物料出庫。第五步采購做好采購物料的付款工作。
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2018-04-16
請教大家一個問題,一級經(jīng)銷商,收二級經(jīng)銷商的管理費3000.然后找廣告公司幫他們做個店面招牌花2000,這個賬怎么做才對?。慷夷芎侠肀芏惖?。
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2022-03-11
2家公司,分別是深圳市XX投資發(fā)展公司和物業(yè)管理公司,主營業(yè)務(wù)收入分別是租金收入和物業(yè)管理費收入,會計記賬,未通過“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”往來科目,全部通過“其他應(yīng)付款”核算。這是什么意思?如何進行調(diào)賬?有跨年度的
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2018-09-18
12月做賬的時候做錯了,1月份要怎么調(diào)整 本來應(yīng)寫成 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-商業(yè) 8894.40 結(jié)果寫成了以下分錄 借:銀行存款 8867.72 財務(wù)費用-手續(xù)費 26.68 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費-辦公 8894.40 要怎么調(diào)整?
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2022-01-05
我是物管公司,比如3月收的一戶物管費是2020年3月-2021年3月10000元收據(jù)已開,增值稅申報表收入報多少,
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2020-04-10
物業(yè)管理公司收業(yè)主物業(yè)費刷卡,沒開發(fā)票,可不可以不作為收入。 可不可收到時:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 再做,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
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2015-11-11
收到勞務(wù)費的發(fā)票可以直接入管理費用的職工薪酬么?是房地產(chǎn)開發(fā)公司,勞務(wù)費是物業(yè)公司給開的物業(yè)公司門衛(wèi)和保潔的工資
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2017-08-26
我剛?cè)ノ飿I(yè)公司做賬,請問老師物業(yè)公司的電梯保養(yǎng)費,保潔費,安保費能不能做管理費用?還是做經(jīng)營成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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2018-05-12
老師,請問購買實物作為獎勵,金額不大,物品沒有公司標(biāo)志,就是獎勵用的,這個科目怎么寫?一級科目如果是管理費用,那么二級科目是??…
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2016-12-15
我們單位是事業(yè)單位企業(yè)管理,下設(shè)了我們物業(yè)管理公司,總公司讓我們帶管食堂且分開做帳,并且有單獨銀行帳。上次上級檢查食堂不能單獨有銀行帳,所以我們就把食堂銀行注銷,和物業(yè)放在一起,我就我不會分了。老師:怎樣分清并不混曉銀行和現(xiàn)金
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2019-04-29
我們之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進項賬務(wù)處理的時候是 借:管理費 借:應(yīng)交稅費--進項稅 貸:銀行存款,總賬顯示進項余1400,但九月份納稅申報表上進項余280,然后我查原因,就是上一個會計分錄,他做了進項處理,但是卻未認(rèn)證,然后我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?老師說直接認(rèn)證就好了,是這樣的,去年12月份,我們又交了稅,年報的時候,進項上的余額我填列的是正確的,但是我認(rèn)知里,覺得17年的賬已經(jīng)結(jié)束了,總賬上應(yīng)交稅費和明細賬都有余額,我該如何做才合理,是不是應(yīng)該在17年12月份做一個會計分錄,調(diào)一下
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2018-04-22
一個物業(yè)代理服務(wù)部公司與我公司簽訂合同,合作代理辦理規(guī)劃驗收合格證。對方公司開了個“企業(yè)管理服務(wù)*物業(yè)服務(wù)費”名稱發(fā)票。不知道根據(jù)合同這發(fā)票開具內(nèi)容是否合理呢?(發(fā)票與合同明細查看附件)
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2020-11-05
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