老師,應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅與應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增?
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2016-12-13
進(jìn)口一批香精支付國(guó)外供應(yīng)商貨款20萬(wàn)元支付給采購(gòu)代理人勞務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元,支付到達(dá)海關(guān)口岸前海運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月將其中 60%部分用于繼線加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價(jià)格銷售給消費(fèi)者. (3)從某直貿(mào)企業(yè)購(gòu)人化妝品一批,不含稅價(jià)格 20 萬(wàn)元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領(lǐng)用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價(jià)格銷售給自設(shè)非獨(dú)立核算的門市部,當(dāng)月門市部以每件不含稅2100元的價(jià)格全部銷售給消費(fèi)者(化妝品消費(fèi)稅稅率為X%,關(guān)稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計(jì)算化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納關(guān)稅,消費(fèi)稅、增值稅. (2)計(jì)算本月應(yīng)繳消費(fèi)稅. (3)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅.
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2022-10-25
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號(hào)補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號(hào)還是查不到29號(hào)交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來(lái)的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 、應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅,怎么理解?
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2019-06-11
開出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬(wàn)元是負(fù)債的什么增加
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2018-10-21
小型設(shè)備加工廠,車間低值易耗品多,請(qǐng)問(wèn),建賬時(shí)怎么設(shè)立明細(xì)科目?
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2023-03-01
價(jià)值14萬(wàn)的生產(chǎn)線屬于什么類型的固定資產(chǎn),要按多少年計(jì)提折舊?
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2020-03-07
子公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,合并報(bào)表的抵消分錄怎么做?
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2019-11-13
某企業(yè)3月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅34萬(wàn)元、消費(fèi)稅12萬(wàn)元,出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬(wàn)元、土地增值稅4萬(wàn)元。已知該企業(yè)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。該企業(yè)3月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加合計(jì)為( )萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)土地增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)沒(méi)有關(guān)系嗎?
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2022-03-22
A公司從我司進(jìn)貨10000元,增值稅1300元,賣給客戶,未結(jié)算貨款,月末與A公司結(jié)算渠道費(fèi),1000元,增值稅60元
借:應(yīng)收賬款-A公司 11300元
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000元
應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1300元
借:應(yīng)付服務(wù)費(fèi)-A公司 1060元
貸:銷售費(fèi)用-渠道費(fèi) 1000元
應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60元
A公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以抵消嗎?
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2021-06-25
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬(wàn)元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬(wàn)元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條,取得含稅零售收入 4.52萬(wàn)元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過(guò)程
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2021-08-03
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬(wàn)元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬(wàn)元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條,取得含稅零售收入 4.52萬(wàn)元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過(guò)程
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2021-10-15
你好、請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)稅系統(tǒng)里出現(xiàn)當(dāng)期增消所欠稅情怳是么回事
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2020-06-19
?某卷煙廠向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)煙葉30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.27萬(wàn)元;煙葉驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬(wàn)元、增值稅1.04萬(wàn)元,卷煙廠收回?zé)熃z時(shí)煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅。要求:請(qǐng)計(jì)算卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額。
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2023-05-26
2015年)甲企業(yè)從農(nóng)戶手中收購(gòu)了高粱成本為42萬(wàn)元;所收購(gòu)的高粱當(dāng)月全部委托乙公司生產(chǎn)白酒35000千克,收回時(shí)乙公司開具增值稅專用發(fā)票上注明加工費(fèi)金額5萬(wàn)元。 要求: ?。?)計(jì)算乙公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅; ?。?)計(jì)算乙公司應(yīng)納增值稅。『正確答案』 乙公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(42+5+35000×2×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+35000×2×0.5÷10000=16.13(萬(wàn)元
請(qǐng)問(wèn)這里的增值稅為什么是用5萬(wàn)元而不是組成計(jì)稅價(jià)格
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2024-03-05
某酒廠(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):
生產(chǎn)一種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.8噸,已知該種白酒無(wú)同類產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸40000元,成本利潤(rùn)率為10%,糧食白酒定額稅率為每斤0.5元,比例稅率為20%。計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及增值稅。
要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。
(1)計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格;(4’)
(2)計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(4′)
(3)計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4′)
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2020-07-17
您好,剛接手一家生產(chǎn)型企業(yè)庫(kù)存幾千萬(wàn),我該如何消掉庫(kù)存呢,每個(gè)月也會(huì)有新生產(chǎn)的庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本現(xiàn)在暫時(shí)按照百分之八十結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-12-18
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
餐營(yíng)業(yè)做活動(dòng)充1000送500,客人已經(jīng)充值但未消費(fèi)怎么寫分錄
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2019-09-04
你好,如果充值了3000但是消費(fèi)了2900,開票的話我是開2900還是3000
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2021-12-01
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