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老師:上午好!我們公司是酒店管理,目前只有客房,沒設(shè)餐廳,現(xiàn)在團(tuán)隊旅游說在我這邊一起付款餐費,由我們幫他們找餐廳。我們找的餐廳也同意,開發(fā)票給我們,由我們支付餐費給餐廳。這樣我們應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?
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2018-06-08
老師 我想問下 公司組織集體旅游 開了發(fā)票 這筆金額是可以直接當(dāng)做管理費用的員工福利嗎 ? 員工是不是不需要繳納個人所得稅 ? 然后公司集體聚餐所發(fā)生的費用是不是也可以直接做員工福利 員工不需要繳納個人所得稅?
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2018-12-13
老師你好,符合規(guī)定的,比如服務(wù)業(yè),住宿,旅游等,可以免稅小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的稅率是1%,?。。? 意思就是說當(dāng)我要開票時問清楚對方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模就可以面稅,是一般納稅人就開普票1%計稅?
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2020-05-27
是做旅游行業(yè)的 是總部的會計 下面部門是掛靠的 部門不做賬 由總部做賬 就是門票款是由下面部門匯到總部的公賬上 再由公賬走到景區(qū)的公賬上 以及收到發(fā)票后要做怎么做分錄,收發(fā)票一般都是次月15號后
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2017-06-21
老師,我們單位年前給攜程打了一筆款,準(zhǔn)備前后全體人員是旅游,由于疫情取消行程,但是在提前時扣了一部分手續(xù)費,手續(xù)費開發(fā)票了,但是開發(fā)票的錢筆手續(xù)費高,問攜程了說合適的,多開出的手續(xù)費怎么賬務(wù)處理
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2020-03-30
老師下午好,我們公司有幾個優(yōu)秀員工去旅游,公司報銷,她們在旅行社開了發(fā)票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工,我們只有勞務(wù)派遣費,沒有員工總額的,如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報企業(yè)所得稅的時候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢?
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2021-10-29
差旅住宿可以抵扣吧
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2019-03-21
旅差費能不能抵稅啊
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2018-08-13
?旅行社成本票有哪些
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2023-02-24
差旅住宿,如何開發(fā)票
1/990
2021-07-19
差旅費退回怎么記賬
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2023-02-27
上游4月份給開了一張增值稅專用發(fā)票,稅率17%,上游作廢了,只能開16%的專票,如何做賬務(wù)處理?這個月作廢的5月份已入賬抵扣了進(jìn)項稅
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2018-07-19
您好,我問單位是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在做了一個300多萬的監(jiān)控工程,我們可以向下游開具“工程款”的發(fā)票嗎?“施工費”的發(fā)票可以給下游開具嗎?謝謝
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2019-09-18
我們是一家游樂園里經(jīng)營游船項目的公司,請問售票等服務(wù)人員的工資應(yīng)該記什么費用,還有節(jié)假日的臨時用工人員工資怎么做賬務(wù)處理
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2022-03-19
老師好,我們公司委托第三方過橋公司支付給上游客戶款項,然后我們收了下游客戶的款項再還給第三方過橋公司,這樣需要注意什么嗎?
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2020-03-07
我們企業(yè)11月給上游單位開的工程服務(wù)發(fā)票,外地項目,已經(jīng)預(yù)繳了,現(xiàn)在上游單位要求發(fā)票作廢,下個月重開,這樣就跨年了,預(yù)繳稅需要退嗎?
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2023-12-13
老師,請問一下,如果上游開給我的專票,和我開給下游的專票,發(fā)票上面的明細(xì)不一致我可以抵扣撒,大類一致的,就是那個明細(xì)類不一致
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2020-09-23
老師,員工報銷差旅費,同時差旅費中包含汽油費和招待費的,是全部計入管理費用差旅費,還是汽油費和招待費單獨分出來記賬?謝謝
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2019-12-20
員工報銷差旅費,發(fā)票有住宿的,有餐費的,這些都記管理費用-差旅費,行嗎
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2018-01-01
老師,企業(yè)老板出差火車票2000,已經(jīng)超過出差差旅標(biāo)準(zhǔn),還可以入差旅費嗎
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2023-11-08