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開(kāi)辦期企業(yè)計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣對(duì)么,還是借方為管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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2017-09-26
員工原來(lái)有備用金未還,用工資抵是不是可以,會(huì)計(jì)分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
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2021-12-19
老師,簽訂非全日制用工合同的人員,還用繳納社保嗎,工資按工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬
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2023-12-13
工資能否這樣處理:借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用(個(gè)人社保負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2017-09-19
項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)工,為項(xiàng)目發(fā)生的圖紙打印費(fèi)記入什么科目?工程施工間接費(fèi)用還是銷售銷售費(fèi)用
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2018-04-19
老師,請(qǐng)問(wèn)試用期員工的社?;鶖?shù)是按試用期的工資基數(shù)交還是按轉(zhuǎn)正之后的工資基數(shù)交呢?
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2019-06-26
公司在籌建期間因賬上無(wú)錢,給員工發(fā)工資和一些零星費(fèi)用是老板自己掏錢,員工工資已做工資表,工人領(lǐng)工資已簽字。費(fèi)用是有正式發(fā)票的都已附在憑證上了,我還用在做賬憑證上附給老板開(kāi)的借據(jù)或收據(jù)嗎?
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2016-07-24
老師,請(qǐng)問(wèn)他人公司冒用我公司員工信息發(fā)虛假工資,對(duì)于我公司員工有什么影響。(實(shí)際員工只在本公司每月領(lǐng)工資。他人公司沒(méi)領(lǐng)工資,但使用了本公司員工信息)
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2021-08-16
企業(yè)一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,9月制造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額為12 000元。A、B、C三種產(chǎn)品直接生產(chǎn)工人工資、實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)已知,具體見(jiàn)下表: 直接人工費(fèi)及工時(shí)資料 ××××年9月 產(chǎn)品名稱 直接人工費(fèi)用(元) 實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)(小時(shí)) A 2 700 480 B 1 200 180 C 3 600 540 合 計(jì) 7 500 1 200 要求:根據(jù)上述資料,請(qǐng)分別采用直接人工費(fèi)用比例分配法和生產(chǎn)工時(shí)比例分配法,計(jì)算制造費(fèi)用分配率,編制制造費(fèi)用分配的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-28
某企業(yè)一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,9月制造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額為12 000元。A、B、C三種產(chǎn)品直接生產(chǎn)工人工資、實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)已知,具體見(jiàn)下表: 直接人工費(fèi)及工時(shí)資料 ××××年9月 產(chǎn)品名稱 直接人工費(fèi)用(元) 實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)(小時(shí)) A 2 700 480 B 1 200 180 C 3 600 540 合 計(jì) 7 500 1 200 要求:根據(jù)上述資料,請(qǐng)分別采用直接人工費(fèi)用比例分配法和生產(chǎn)工時(shí)比例分配法,計(jì)算制造費(fèi)用分配率,編制制造費(fèi)用分配的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-06
老師 我想請(qǐng)教一下,土地使用權(quán)的攤銷計(jì)入管理費(fèi)用 如果這塊地用于在建工程 是要在開(kāi)工的時(shí)點(diǎn)起把攤銷計(jì)入在建工程嗎?
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2022-03-09
還在裝修的酒店 老會(huì)計(jì)要做在建工程 完工后之后再一筆用金額直接進(jìn)待攤費(fèi)用 這個(gè)分錄怎么做?在建工程怎么轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用
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2018-09-28
老師職工食堂購(gòu)買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過(guò)以下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)這個(gè)科目,我現(xiàn)在有點(diǎn)搞不懂到底要不要,如果通過(guò)這個(gè)科目是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進(jìn)一下職工薪酬這個(gè)科目才行嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)經(jīng)費(fèi)是不是都要先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中?為啥不直接計(jì)入到管理費(fèi)用中呢
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2016-07-01
老師,我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯(cuò)了。一個(gè)是在去年9月的時(shí)候發(fā)放福利費(fèi),我做了一筆借-管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸-現(xiàn)金;又做了一筆計(jì)提9月工資,借管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了。 還有一筆是今年的,做了計(jì)提工資,借-管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了。我應(yīng)該怎么調(diào)整會(huì)這2筆費(fèi)用呀。
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2020-07-10
建筑業(yè)發(fā)生的招待費(fèi)用計(jì)入工程施工﹌合同成本﹌間接費(fèi)用﹌招待費(fèi),還是不用這么復(fù)雜直接,工程施工﹌合同成本﹌現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),不用那么明細(xì),匯算清繳招待費(fèi)不存在調(diào)增,因?yàn)榱腥肓顺杀绢?/span>
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2020-01-17
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)會(huì)計(jì)科目是表示用工資來(lái)償還其他應(yīng)收款(如代墊的費(fèi)用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-07
施工單位:施工隊(duì)、安裝隊(duì)人員的工資是入“工程施工--合同成本--人工費(fèi)”還是入“工程施工--間接費(fèi)用--人工費(fèi)”
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2020-07-17
建筑公司沖銷暫估間接費(fèi)用的事情①、前期暫估間接費(fèi)用 借:工程施工-A 項(xiàng)目-間接費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費(fèi)用 100 ②、次月來(lái)間接費(fèi)用發(fā)票 沖銷暫估 借:工程施工-A 項(xiàng)目-間接費(fèi)用 -100 貸:貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費(fèi)用 -100 然后呢?
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2018-08-11
F企業(yè)生產(chǎn)C產(chǎn)品,分兩道工序連續(xù)加工制成。原材料是陸續(xù)逐步投入的。單位產(chǎn)品的材料費(fèi)用定額為400元,在各工序的定額費(fèi)用 分別為:一工序160元,二工序240元。月初在產(chǎn)品的材料費(fèi)用是6000元,本月生產(chǎn)C產(chǎn)品使用的材料費(fèi)用44400元.本月完工產(chǎn)品200件,月 末各工序的在產(chǎn)品的數(shù)量分別為:一工序120件,二工序40件。 1.分工序計(jì)算在產(chǎn)品的投料率。(8分) 2.計(jì)算各工序在產(chǎn)品的約當(dāng)產(chǎn)量。(6) 3.計(jì)算C產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的材料費(fèi)用。
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2022-11-30
員工出差費(fèi)用應(yīng)該記到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
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2017-07-20