国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我們簽的合同是包工包料,開工程類增值稅專用發(fā)票。這樣雖然合同里既有材料也有施工,但是開發(fā)票的就只開施工費9%的發(fā)票就可以吧?我們做的建筑智能化工程
2/820
2022-07-07
2016年03月16日,貴我雙方簽訂了熔煉爐除塵凈化系統(tǒng)購銷合同,因貴公司原因工期延誤,致使我公司鋁合金棒項目無法投產(chǎn),為不影響我公司合金棒凈化機構(gòu)正常投產(chǎn),我公司在2018年11月4日至2018年11月10日,先后投入安裝人員工時共計:30個工時(詳見合金公司外圍出勤明細(xì)表),每個工時費用為:400元,費用總合計:12000元;此費用由貴公司承擔(dān),我公司將在貴公司工程款中一次性予以扣除。 特此函告
3/1187
2018-12-19
實際工作中,本月發(fā)放上月工資,可是一般上月實際該發(fā)多少 工資表也是本月才會做,那這個計提工資這個會計處理又應(yīng)該是在什么時候做呢?如果是本月,那這些費用無法體現(xiàn)在實際產(chǎn)生的月份中去,但是如果上月末之前就計提工資,那么有可能會不準(zhǔn)確。怎么辦最好呢?
1/1309
2017-03-09
在建工程時,發(fā)生的人工費用,買的各種建材,可以同時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
1/1867
2020-05-19
我是個體工商戶,自己開百分三的專用發(fā)票,也要當(dāng)時就扣費嗎?
1/1121
2019-06-25
老師請教一下現(xiàn)在個體工商戶開專用發(fā)票一共幾個點的稅如果是公司開專用發(fā)票一共幾個點的稅
1/833
2020-06-24
在別的公司掛靠保險,除要交保險費用外,還需要要繳納工會經(jīng)費和殘保金嗎?假如3000一月工資,如何計算殘保金和工會經(jīng)會
1/2412
2019-12-11
對公賬號借款給對私賬戶,個人用這筆款去付人工工資,做賬時可以直接用員工薪酬沖借款嗎?
1/954
2018-09-19
購進(jìn)原料加工成飼料后,用于養(yǎng)牛,加工過程中產(chǎn)生的人工、機械費用怎么做賬?會計分錄是什么?
1/1353
2019-01-04
開辦期企業(yè)計提工資,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣對么,還是借方為管理費用-開辦費
1/868
2017-09-26
替員工補繳的社保費用,員工已經(jīng)離職,但是費用全部由員工打到了公司賬戶上,這個怎么處理
1/2883
2018-12-01
員工A2月工資5000元,已入職并發(fā)放,借:管理費用-工資5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000;借應(yīng)付職工薪酬-工資5000,貸:銀行存款5000;因公司特殊原因,需要員工退發(fā)工資,并在2月已退回。收到退回的資金,借:銀行存款5000,貸:管理費用-工資 -5000(沖減管理費用)。這樣管理費用-工資科目全年和應(yīng)付職工薪酬-工資科目會有個5000差額。這樣做對嗎?有差額怎么辦
2/303
2022-03-14
計提工會經(jīng)費時: 借:管理費用---工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 繳納工會經(jīng)費時: 借:應(yīng)付職工薪酬----工會經(jīng)費 貸:銀行存款 工會經(jīng)費返還時: 借:銀行存款 借:管理費用---工會經(jīng)費(負(fù)數(shù))
5/1241
2022-02-17
建筑業(yè)發(fā)生的招待費用計入工程施工﹌合同成本﹌間接費用﹌招待費,還是不用這么復(fù)雜直接,工程施工﹌合同成本﹌現(xiàn)場經(jīng)費,不用那么明細(xì),匯算清繳招待費不存在調(diào)增,因為列入了成本類
1/1527
2020-01-17
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個會計科目是表示用工資來償還其他應(yīng)收款(如代墊的費用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
1/5856
2020-06-07
施工單位:施工隊、安裝隊人員的工資是入“工程施工--合同成本--人工費”還是入“工程施工--間接費用--人工費”
1/996
2020-07-17
老師職工食堂購買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費用-職工福利費 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過以下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費這個科目,我現(xiàn)在有點搞不懂到底要不要,如果通過這個科目是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進(jìn)一下職工薪酬這個科目才行嗎?工會經(jīng)費、職工教育費經(jīng)費是不是都要先計入應(yīng)付職工薪酬這個科目再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中?為啥不直接計入到管理費用中呢
2/1680
2016-07-01
老師,我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯了。一個是在去年9月的時候發(fā)放福利費,我做了一筆借-管理費用-福利費,貸-現(xiàn)金;又做了一筆計提9月工資,借管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了。 還有一筆是今年的,做了計提工資,借-管理費用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了。我應(yīng)該怎么調(diào)整會這2筆費用呀。
4/1473
2020-07-10
建筑公司沖銷暫估間接費用的事情①、前期暫估間接費用 借:工程施工-A 項目-間接費用 100 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費用 100 ②、次月來間接費用發(fā)票 沖銷暫估 借:工程施工-A 項目-間接費用 -100 貸:貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費用 -100 然后呢?
1/1039
2018-08-11
老師 我想請教一下,土地使用權(quán)的攤銷計入管理費用 如果這塊地用于在建工程 是要在開工的時點起把攤銷計入在建工程嗎?
1/726
2022-03-09
添加到桌面