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我想問下個(gè)體工商戶開票季度9.3萬,需要申報(bào)所得稅嗎?
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2019-07-12
個(gè)體戶的個(gè)稅是不是季度申報(bào)的 叫個(gè)人經(jīng)營所得是 嗎
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2019-06-14
所得稅季度申報(bào)表中營業(yè)成本累計(jì)數(shù)不對(duì)如何操作呢?
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2018-01-11
怎么查詢個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得上個(gè)季度有沒有申報(bào)成功
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2020-02-28
今年第一季度和第二季度所得稅申報(bào)時(shí),研發(fā)費(fèi)用多記了兩個(gè)人的工資,請(qǐng)問要怎么處理
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2023-08-01
當(dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)資格(或?yàn)槿募?jí)分支機(jī)構(gòu)),無需進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)通過匯總納稅企業(yè)情況登記功能進(jìn)行查看。 老師,我們有一個(gè)總公司,一個(gè)分公司,分公司以前都是獨(dú)立申報(bào)所得稅的,去年申請(qǐng)21年開始和總公司合并申報(bào)所得稅,申請(qǐng)完之后,分公司第一季度所得稅進(jìn)入的時(shí)候就提示上面的那個(gè),這樣是不是把分公司的數(shù)據(jù)全部都填寫的總公司就可以?分公司就不需要申報(bào)了?
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2021-04-16
在報(bào)所得稅季度申報(bào)表時(shí),當(dāng)年是有利潤的,要繳稅??蓪?shí)際上去年虧損的,但是去年的虧損數(shù)據(jù)要填在哪個(gè)地方呢
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2019-04-09
你好老師,所得稅季度申報(bào)表里,資產(chǎn)總額:68285269.13元,換算成萬元是不是除以10000=6825.53萬元。為什么是:68.2853萬元。謝謝!
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2021-10-04
A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》季度申報(bào)所得稅時(shí),本張報(bào)表需要填寫?
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2019-10-19
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊,有殘值,在季度申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)表怎么填寫。
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2019-07-01
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中“納稅調(diào)整后所得”是什么意思?
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2016-05-23
老師,您好,小型微利企業(yè) 第一季度利潤總額986790.41,第2季度的利潤總額699912.35,怎么計(jì)算出我第2季度要交多少企業(yè)所得稅,計(jì)算公式是?
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2022-07-07
我2018年度所得稅多交了24萬,今年申請(qǐng)抵頂2019年第四季度所得稅(稅務(wù)局已批準(zhǔn)),怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-07
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季報(bào)的主表有一個(gè)8的欄(彌補(bǔ)以前年度虧損),請(qǐng)問這一欄是填上一年的虧損金額還是填以往年度累計(jì)虧損金額?這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損金是在哪里去取數(shù)來填啊?如果在申報(bào)本年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本身利潤總額就是虧損,還需不需要填寫彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄???
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2020-04-23
是商貿(mào)公司,報(bào)送的季度報(bào)表都是《會(huì)商損益表-季報(bào)表》跟《會(huì)商資產(chǎn)負(fù)債表-季報(bào)表》,第一季度申報(bào)時(shí)還能申報(bào),第二季度申報(bào)時(shí),不能申報(bào)了,可以申報(bào)的季報(bào)表為《會(huì)小企利潤表-季度表》跟《會(huì)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報(bào)送哪種季報(bào)表?由于我司第一季度申報(bào)的是會(huì)商類的報(bào)表,如果第二季度報(bào)送會(huì)小企類報(bào)表,第一季度是否要重新報(bào)送?;
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2017-06-16
企業(yè)所得稅季度B類,第17行減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,是什么意思,怎么算
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2020-04-19
企業(yè)所得稅的季報(bào)與年度匯繳是什么關(guān)系?又說所得稅是預(yù)繳 什么意思?
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2019-10-10
小微企業(yè)第一季度,如果有利潤10000,是要預(yù)交所得稅的,借 所得稅費(fèi)用1000,貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。四月份繳納時(shí),借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。貸 銀行存款1000。第二季度第三季度虧損,不用計(jì)提。到了第四季度全年利潤15000 那么我應(yīng)該計(jì)提500的所得稅是嗎,減去第一季度繳納的 借 所得稅費(fèi)用500,貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500 繳納也是借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500。貸 銀行存款500
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2019-12-18
企業(yè)所得稅月度申報(bào)需要哪些資料
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2016-12-14
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表在哪里打印
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2022-01-21