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老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,處置固定資產(chǎn)收入8萬(wàn)元,這8萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表上申報(bào)嗎
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2023-08-30
老師好,我們是網(wǎng)上申報(bào),增值稅表作廢重新申報(bào)需要去大廳作廢嗎
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2016-04-11
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅時(shí),銷售額填在納稅申報(bào)表(一)的哪一行?
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2022-04-12
老師,我的金稅盤(pán)全額抵扣,申報(bào)的時(shí)候,填在增值稅申報(bào)表的哪一條
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2020-12-15
老師,小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入怎么申報(bào)增值稅,怎么填申報(bào)表呢
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2019-10-10
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),增值稅申報(bào)附表不用填吧?
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅三月份降為1%,怎么申報(bào)呢?報(bào)表上還是3%
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2020-04-23
零申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫(xiě)嗎
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2018-07-13
增值稅一般納稅人,5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開(kāi)免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對(duì)應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)??!
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2019-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么看不到?在哪里查看?
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2020-05-11
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
金稅盤(pán)的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒(méi)有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P(pán)每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒(méi)有開(kāi)始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
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2021-12-14
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開(kāi)國(guó)稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒(méi)有增值稅申報(bào)表,得去國(guó)稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫(xiě)抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說(shuō)需要手動(dòng)填寫(xiě)?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問(wèn)題:本人初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來(lái)是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯(cuò)了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開(kāi)具發(fā)票,詳見(jiàn)資料1; (2)銷售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開(kāi)具發(fā)票,詳見(jiàn)資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代為填寫(xiě)第二季度增值稅申報(bào)表。
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2020-04-21
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說(shuō)把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
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2022-10-21
增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09