国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,我的金稅盤全額抵扣,申報(bào)的時(shí)候,填在增值稅申報(bào)表的哪一條
1/4035
2020-12-15
老師,小規(guī)模納稅人的未開票收入怎么申報(bào)增值稅,怎么填申報(bào)表呢
1/725
2019-10-10
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),增值稅申報(bào)附表不用填吧?
1/873
2019-09-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅三月份降為1%,怎么申報(bào)呢?報(bào)表上還是3%
1/1952
2020-04-23
零申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎
1/1955
2018-07-13
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
1/1189
2019-02-12
請(qǐng)問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
1/1107
2019-07-05
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開國(guó)稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國(guó)稅局核定,核定需要帶什么資料?
3/1389
2016-11-14
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
1/1040
2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
1/2360
2018-11-02
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正
2/430
2019-12-02
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
1/1353
2020-04-07
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
1/865
2014-11-29
請(qǐng)問老師,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么看不到?在哪里查看?
1/4663
2020-05-11
小規(guī)模建筑工程行業(yè),申報(bào)第二季度報(bào)表時(shí)提示系統(tǒng)異常:異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:工程服務(wù)未申報(bào)。原來從未報(bào)過工程服務(wù),也沒提示過異常,這次季報(bào)時(shí)提示異常,增值稅報(bào)表無法保存申報(bào),增稅稅申報(bào)只有3個(gè)表,沒有工程服務(wù)這個(gè)報(bào)表,怎么辦?
1/5820
2018-10-15
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
3/880
2022-10-21
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問題:本人初學(xué)者,請(qǐng)問下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯(cuò)了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。
1/1902
2020-04-21
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
3/4940
2018-11-03
納稅申報(bào)表上,附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi),因公司有進(jìn)行抵扣,還沒有開始繳納增值稅,是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
1/306
2021-12-14
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
1/2382
2020-05-22