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第一次做會計,經(jīng)驗還不不足,根據(jù)這張增值稅納稅申報表,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請問小規(guī)模月度銷售額不足15萬免征增值稅 需不需要填寫增值稅減免申報表
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2021-10-08
請問一下增值稅專票認(rèn)證后,進(jìn)項的數(shù)據(jù)就會自動讀入到增值稅納稅申報系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
老師,這個銀行流水單有增值稅238.04,那個城建稅申報表的增值稅是212.53,那做賬是做那個進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺申報增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補繳完增值稅稅款后,當(dāng)時申報增值稅時未進(jìn)行任何處理,直接補交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報增值稅報表呢?
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2023-03-06
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報表中是兩個都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報的要求計算填列增值稅納稅申報表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費用” 在增值稅納稅申報表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報表時,這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報,未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運保傭費1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運保擁費用?3:會計分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務(wù),偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報時,主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入,請問在增值稅納稅申報表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入,還是填寫服務(wù)和貨物合計收入?
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2020-03-07
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個月同時開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-01-04
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方累計數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
私營獨資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報表時,免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
請問在填增值稅納稅申報表時,首次購入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
1/1386
2020-06-14
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項待抵扣),現(xiàn)在申報增值稅怎么填報?填寫什么附表?
2/967
2017-03-13
老師請問一下有沒有增值稅納稅申報主表和附表的電子版本給我一份
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2019-09-06
請問,一般納稅人增值稅申報表,有免稅銷售的先填寫附表嗎?有沒有教程
1/935
2018-11-01