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我這是小規(guī)模公司,3月份進(jìn)口了一批貨,已繳納關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,那這個(gè)月申報(bào)要申報(bào)進(jìn)口數(shù)據(jù),要怎么填,填再哪個(gè)表格里呢
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2018-04-02
往期申報(bào)增值稅報(bào)表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表有幾份
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2016-08-11
老師,能不能幫我看看這個(gè)表格怎么填寫,本月增值稅收入108731.81元
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2020-07-08
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來
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2021-08-09
請(qǐng)問老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢,申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
2016年11月啟用稅種,小規(guī)模企業(yè),2017年月1月需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?若無收支,只要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,填寫為零就可以嗎?增值稅附加申報(bào)為零時(shí)無須申報(bào)?
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2017-01-05
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫?我之前有兩次沒填礙事嗎,
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2017-09-04
老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬,全部減免增值稅。請(qǐng)問附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
你好,請(qǐng)問進(jìn)行填寫申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無法打開填寫申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對(duì)上的話,第七八又對(duì)不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09