31日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,行政管理人員工資9000元。
22、31日,按工資總額14%提取職工福利費。
1/2799
2020-10-31
個人電話費實報實銷的賬務處理先計提,借管理費用,貸應付職工薪酬-福利費?
1/1419
2018-07-27
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務費,派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務費,這種情況下,請問我們公司怎么會計處理?是直接 計入管理費用-勞務費 還是計入“應付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計入應付職工薪酬
1/593
2019-05-08
老師你好,政策里明確,單位發(fā)放通訊費,交通補貼在合理范圍內,不用繳納個稅,
發(fā)票時抬頭是個人,在賬務處理時,應該進管理費用吧?如果進應付職工薪酬就要計入個稅基礎了嗎?
1/1393
2019-11-29
公司辭退員工給的補償金這樣做賬務處理對嗎?借:管理費用,貸:應付職工薪酬-辭退補償,但月末處理,怎么做分錄?。?/span>
2/1518
2016-10-26
建筑行業(yè),別的項目用我公司資質,我們所扣的稅金和管理費應該怎么做賬?分錄是什么?
1/757
2019-05-27
實操里面在籌建期收到的銀行存款活期利息的收入沖減管理費用時為什么要記借方?
1/797
2018-09-13
公司銀行對公賬戶管理費計入財務費用還是管理費用
1/1375
2017-03-22
老師!單位在建房子,幫員工買的人身保險賬務處理怎么做,借:在建工程 貸:銀行存款 要不要通過應付職工薪酬
1/395
2020-05-16
計提工資時:借:應付職工薪酬--工資 貸:管理費用--工資發(fā)放工資時:借:管理費用--工資 借:管理費用--社保 (負數(shù)) 借:管理費用--住房公積金(負數(shù)) 貸:應付職工薪酬--工資老師,工資的分錄可以這樣子操作嗎?
1/1168
2018-03-12
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
1/351
2022-05-11
2月份工資漏報了一部分管理人員,現(xiàn)在該怎么辦?
1/842
2019-11-26
工廠請臨時工加工材料可以計入管理費用――勞務費嗎?如果不行,應該計入哪個科目
1/1566
2017-01-09
公司購買的香煙和酒用來公司吃飯招待客戶用的,內賬:那購進時做:借:庫存商品 貸:銀行存款 用掉時,借:管理費用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進來的香煙 借:庫存商品 貸:其他應付款 這樣做合理嗎?以前老會計是直接做管理費用,用掉時就管理費用一借一貸對沖,哪個比較好?
1/1063
2017-04-01
老師好!請問下北京市財政局會計人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過,說是讓上傳工作證明,但本人是學法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會計工作崗位上,工作證明如何開具呢?錄入基本信息通不過,繼續(xù)教育就無法進行,這怎么處理?謝謝
1/1819
2019-12-20
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費用或成本
1/282
2024-08-23
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對舊法人有影響嗎?還是對新公司有影響?
1/2355
2019-07-13
,老師,老師工資做的是主營業(yè)務成本,管理層工資做的是管理費用,做企業(yè)所得稅匯算時,在主表里和10500表里應填老師工資做的是主營業(yè)務成本+管理層工資做的是管理費用之和,還是只填管理人員工資
1/903
2019-05-05
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
1/1143
2016-05-09
期初建賬的時候遺漏了一個供應商的預收貨款3000元,在后期如何進行賬務處理?
1/1006
2019-08-08