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你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
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2019-10-15
老師好,我們是醫(yī)院管理咨詢公司,在軟件里新建賬套的時候在 所屬行業(yè)應該選擇哪個更接近我們這個行業(yè)?
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2021-10-21
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
期初建賬的時候遺漏了一個供應商的預收貨款3000元,在后期如何進行賬務處理?
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2019-08-08
老師你好,管理費用的工資如何調到主營業(yè)務成本的工資里,內賬,物流行業(yè)
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2016-11-26
管理咨詢服務行業(yè),能把課程老師的工資計入主營業(yè)務成本嗎?還是入工資?
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2019-10-26
,老師,老師工資做的是主營業(yè)務成本,管理層工資做的是管理費用,做企業(yè)所得稅匯算時,在主表里和10500表里應填老師工資做的是主營業(yè)務成本+管理層工資做的是管理費用之和,還是只填管理人員工資
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2019-05-05
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對舊法人有影響嗎?還是對新公司有影響?
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2019-07-13
公司銀行對公賬戶管理費計入財務費用還是管理費用
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2017-03-22
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2021-12-19
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
印花稅不需要計提那么他的賬務處理是發(fā)生的時候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
員工福利費,1、借:管理費用—福利費,貸:庫存現(xiàn)金,2、借:管理費用—福利費,貸:應付職工薪酬—職工福利費,借:應付職工薪酬—職工福利費,貸:銀行存款。這兩個有什么區(qū)別嗎?
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2017-06-22
上任會計未移交賬務,老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
老師你好,政策里明確,單位發(fā)放通訊費,交通補貼在合理范圍內,不用繳納個稅, 發(fā)票時抬頭是個人,在賬務處理時,應該進管理費用吧?如果進應付職工薪酬就要計入個稅基礎了嗎?
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2019-11-29
公司辭退員工給的補償金這樣做賬務處理對嗎?借:管理費用,貸:應付職工薪酬-辭退補償,但月末處理,怎么做分錄???
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2016-10-26
個人電話費實報實銷的賬務處理先計提,借管理費用,貸應付職工薪酬-福利費?
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2018-07-27
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務費,派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務費,這種情況下,請問我們公司怎么會計處理?是直接 計入管理費用-勞務費 還是計入“應付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計入應付職工薪酬
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2019-05-08
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09