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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
你好!企業(yè)所得稅年度申報(bào)《期間費(fèi)用表》第二十行“各項(xiàng)稅費(fèi)”是指哪些稅
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2024-04-29
小規(guī)模代開(kāi)了發(fā)票,地稅只需交城建稅,地稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呀?企業(yè)所得稅怎么填報(bào)?
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2017-10-30
我今天在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示:您在稅務(wù)機(jī)關(guān)有其他未盡事宜,不允許網(wǎng)上申報(bào),請(qǐng)盡快到大廳窗口辦理這個(gè)提示是表明我有未按時(shí)申報(bào)的嗎?
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2017-10-25
老師,在2019年第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不小心把數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了,那么年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)能否更改?
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2020-05-07
公辦學(xué)校怎么填報(bào)企業(yè)所得稅表(季報(bào))和申報(bào)增值稅表,全填0嗎
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2021-10-10
老師,企業(yè)所得稅職工薪酬賬載金額與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不符,那么該如何去寫(xiě)說(shuō)明呢?
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2019-10-23
企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)。本季度沒(méi)有利潤(rùn),本期利潤(rùn)總額為哦,那累計(jì)金額和上一年度有關(guān)系么?
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2017-04-19
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅前3個(gè)季度不交等到第四季度再交可以嗎。如果前3季度不交還要在電子稅務(wù)局填季度申報(bào)表嗎
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2020-06-24
小規(guī)模的季度申報(bào)企業(yè)所得稅1-3月的,申報(bào)表中的本期金額和累計(jì)金額是一樣的嗎
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2017-04-05
有一個(gè)員工,實(shí)際發(fā)放工資13000元,申報(bào)的時(shí)候如實(shí)申報(bào)個(gè)稅好呢?還是申報(bào)個(gè)稅時(shí),把工資做成5000元以內(nèi)好?因?yàn)槿绻l(fā)生了個(gè)稅需要公司承擔(dān),如實(shí)申報(bào)怕下一年社?;鶖?shù)繳納增加,對(duì)公司也是一種負(fù)擔(dān)!但是不按13000申報(bào),公司企業(yè)所得稅也需要繳納這部分支出,請(qǐng)問(wèn)老師怎樣申報(bào)對(duì)公司的稅負(fù)會(huì)少一點(diǎn)?可以幫忙分析一下嗎
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2019-10-28
老師,企業(yè)所得稅b類(lèi)申報(bào)表中的收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2016-10-11
20年企業(yè)所得稅和申報(bào)個(gè)稅上的企業(yè)從業(yè)人數(shù)不一致 現(xiàn)在匯算清繳用不用調(diào)表 工傷申報(bào)人數(shù)應(yīng)該怎么填
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2021-02-22
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),能不能不預(yù)交,等匯算清繳的時(shí)候再交,這樣可以嗎?
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2019-07-09
地稅網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅B類(lèi)填寫(xiě)之后顯示應(yīng)交稅款46600多,但是今天無(wú)意間點(diǎn)了繳款按鈕,提示企業(yè)只有10000多稅款要交…那到底該交哪個(gè)數(shù)呢?
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2017-07-08
若本月季,季報(bào)的時(shí)候,公司不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),但是到了年終的時(shí)候,有可能符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那么現(xiàn)在季報(bào)的時(shí)候,可不可以按照小微企業(yè)的10%的稅率進(jìn)行所得稅申報(bào)納稅呢?
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2018-10-09
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26