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我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-17
老師,你好,我想問一下,所得稅年報(bào)沒報(bào),一季度報(bào)季度所得稅時(shí)不可以填寫彌補(bǔ)以前年度虧損么,謝謝老師
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2020-04-20
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
我公司另外注冊(cè)了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報(bào)所得稅報(bào)表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
1/861
2019-07-01
在季度申報(bào)所得稅時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動(dòng)填,還是系統(tǒng)自動(dòng)填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
1/1665
2020-07-09
季度所得稅也是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/1697
2018-10-17
你好,請(qǐng)問季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/278
2019-05-27
老師你好問一下申報(bào)季度利潤表時(shí),申報(bào)系統(tǒng)上面沒有以前年度損益調(diào)整 ,我的軟件出的報(bào)表上有,這個(gè)應(yīng)該放在哪里呢?申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,填的實(shí)際利潤額填成扣除以前年度損益調(diào)整的利潤額 這樣可以嗎?這樣的話兩個(gè)表的利潤額金額不一樣,會(huì)不會(huì)有影響?
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2021-04-19
老師您好!麻煩問一下我們今年所得稅有一筆退稅,沒有通過以前年度損益調(diào)整,直接沖了當(dāng)年所得稅,如果計(jì)算本季度所得稅的需要剔除退回來的所得稅嗎?
1/1349
2020-07-03
老師,上季度所得稅已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,為什么本季度還有彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
3/1152
2019-10-15
老師,這個(gè)月報(bào)季度所得稅,實(shí)際本年有盈利,但是上年有虧損,這個(gè)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損中填寫嗎
1/1024
2019-10-09
2019年第一季度盈利5萬,2018年虧損10萬,在填2019年第一季度所得稅時(shí),第8行,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字是自動(dòng)跳出來,還是自己填上去,
2/1605
2019-02-14
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報(bào),第一季度盈利,預(yù)交了。這個(gè)季度虧損,怎么申報(bào)?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了?
1/1184
2019-06-20
你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后形成多繳稅金,企業(yè)在第二年申報(bào)季度所得稅時(shí)進(jìn)行了抵繳欠稅處理,現(xiàn)通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒有多繳稅金,稅務(wù)系統(tǒng)有了多繳稅金,但企業(yè)賬務(wù)沒有,問稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理
1/888
2019-08-30
請(qǐng)問沒有按期申報(bào)2018年度所得稅匯算有什么后果?
1/539
2019-05-21
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報(bào)計(jì)算應(yīng)納稅額?
2/566
2021-02-19
請(qǐng)問剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
1/1067
2021-04-09
您好,我是小微企業(yè),按季度申報(bào)的,每次申報(bào)都沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候卻要交稅,請(qǐng)問是怎么回事呢?小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎?沒有全免的嗎?
1/1860
2019-04-14
A企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
1/893
2019-07-15
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào),季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表,季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致,申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
1/1094
2019-05-31