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甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無(wú)同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無(wú)同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,甲公司的成本利潤(rùn)率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
老師,請(qǐng)問湖北個(gè)體戶以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
做了簡(jiǎn)易征收還可以開13個(gè)點(diǎn)的稅?因?yàn)橛袀€(gè)別工地需要13個(gè)點(diǎn)的票。不能開要怎么辦
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2020-05-27
老師,國(guó)稅打招呼說(shuō)這個(gè)月按1個(gè)點(diǎn)交稅,我們不含稅的收入是5120391.82,應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅?
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2014-09-26
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了可以放多長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證呢?
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2020-03-25
土地使用權(quán)是2015收到的發(fā)票 會(huì)計(jì)一直沒做賬,也沒交稅,現(xiàn)在做賬這樣掛到賬上能行嗎?
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2018-08-16
小規(guī)模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務(wù)處理有問題,怎么調(diào)賬???之前的賬可以重做嗎?
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2019-05-23
勞務(wù)公司,一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開發(fā)票我應(yīng)該收別人那些,收多少的稅。
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2020-06-11
買了工廠100塊錢的不含稅的貨,工廠說(shuō)開票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),結(jié)果開票只給開100塊錢的票
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2021-12-01
老師,一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了,再注冊(cè)一個(gè)新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開核算嗎?
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2019-07-17
個(gè)體工商戶,以前沒有申報(bào)過(guò)個(gè)稅,不知道在系統(tǒng)上應(yīng)該填寫哪幾項(xiàng),都應(yīng)該怎么計(jì)算?
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2019-03-26
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,快到年底了,有預(yù)付賬款,數(shù)額挺大,這我應(yīng)該怎么處理?
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2018-12-03
是小規(guī)模納稅人,今年2月購(gòu)買了金稅盤,一直沒拿到發(fā)票,今年7月的時(shí)候照到發(fā)票了,就記到7月借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行貸款了,因?yàn)楣緯簳r(shí)沒有業(yè)務(wù),就沒有要交的增值稅,所以想等到要交的時(shí)候在抵扣增值稅,那申報(bào)稅的時(shí)候是等到抵扣的時(shí)候在填減免稅款嗎
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2018-09-04
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸,不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸,不含稅售價(jià)為3000元/噸,另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09