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企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會(huì)進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng): 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會(huì)借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營(yíng)業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策)。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
老師,支付行政管理部門電話費(fèi)500元(含稅,增值稅稅率為9%),分錄要怎么做,可以講解下嗎?
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2021-02-20
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
企業(yè)收到政府墊付的基礎(chǔ)建設(shè)扶持資金,請(qǐng)問:第一、如何才能享受“財(cái)稅2011年70號(hào)文”按不征稅收入免征企業(yè)所得稅?第二、如何進(jìn)行帳務(wù)處理?第三、如果要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要繳納個(gè)稅?
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2019-09-24
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)?不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),會(huì)計(jì)可以做憑證么?借 管理費(fèi)用-電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,4月份我該怎么調(diào)整?我沖平營(yíng)業(yè)外收入掛管理費(fèi)用,報(bào)表就出問題,對(duì)應(yīng)不上! 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款等? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2019-05-16
求企業(yè)跨年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理:企業(yè)18年開具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬元,增值稅7萬元,租賃期限17年至21年
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2019-06-14
請(qǐng)問老師,企業(yè)購(gòu)買的保本浮動(dòng)收益的理財(cái)需交增值稅嗎?
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2019-07-27
如果企業(yè)購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品,投資收益需要交增值稅么
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2018-02-07
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
老師,請(qǐng)問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中,有一條是這樣寫道的:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)?技術(shù)咨詢?具體范圍指的是哪些?是隨便什么企業(yè)都可以使用么?
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2020-05-09
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回 比對(duì)結(jié)果 O不通過!增值稅未申報(bào)或未比 對(duì)_90000000
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2019-10-15
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請(qǐng)稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個(gè)月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起3個(gè)月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機(jī)關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
個(gè)體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個(gè)月20號(hào)改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會(huì)要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個(gè)五月一號(hào)之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國(guó)稅局預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方提供的開票信息不全,還沒打票,請(qǐng)問我最晚可以什么時(shí)侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時(shí)侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過30萬免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬,不動(dòng)產(chǎn)普票10萬,那么這30萬都是免征增值稅的,對(duì)嗎?? 情況二,如果企業(yè)開具貨物普票20萬,不動(dòng)產(chǎn)普票15萬,那這種情況免征額是多少,不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對(duì)于這塊理解比較模糊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答,謝謝
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2019-11-30