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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。,你好這個(gè)政策只是針對(duì)小規(guī)模納稅人的普票還是包括小規(guī)模納稅人自開的專票?
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2023-03-15
上個(gè)月開票的銷項(xiàng)金額是3371600.78元,銷項(xiàng)稅額是539456.04元,增值稅負(fù)率是0.025。交了82227.17元,老板覺得增值稅交多了。除了多抵扣進(jìn)項(xiàng)和少開票外到底有沒有其他方法可以少交增值稅?
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2018-09-14
老師,我是一般納稅人企業(yè),選擇簡(jiǎn)易征收方法計(jì)稅,開機(jī)械設(shè)備租賃的專票,增值稅稅率是13%嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
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2019-12-23
我們公司租的個(gè)人房東的房屋用作辦公室,那我們?nèi)〉玫脑鲋刀惼鄙?,稅率是多少?需要提供下相關(guān)法規(guī)文件號(hào)。
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2024-12-10
有哪些方法增加成本…………
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2019-05-13
公司要貸款買車。要法人流水,但是法人沒有流水,變更法人或增添法人可以嗎
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2020-06-21
營(yíng)改增后抵扣稅率
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2017-06-08
苗木增值稅的稅率
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2021-07-22
增值稅稅率是多少
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2019-06-22
工資增長(zhǎng)率怎么算
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2021-09-06
增長(zhǎng)率公式是什么?
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2022-01-24
建筑公司,出租2016年5月1日前的不動(dòng)產(chǎn),對(duì)方要求開具增值稅專用發(fā)票,我是按照一般計(jì)稅方法11%的稅率開票嗎?
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2017-01-11
你好,返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是6%的稅率,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表是采用的一般計(jì)稅方法計(jì)稅,是填寫在未開具發(fā)票那嗎?
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2020-07-09
公司承攬工程項(xiàng)目,目前是開具3%的工程發(fā)票,營(yíng)改增后,稅率是否為11%。目前的安裝成本有一大部分都是人工成本,營(yíng)改增后,是否代表稅負(fù)會(huì)增加,有什么好辦法可以避免不?
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2017-05-25
一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。老師我是營(yíng)改增企業(yè)2016年銷售的不動(dòng)產(chǎn)是執(zhí)行這個(gè)稅率嗎
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2019-05-14
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅 人,銷售商品適用增值稅稅率13%,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票, 金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實(shí)際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同,銷售 商品一批,商品不含稅售價(jià)300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后,華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票,金額300 萬元,稅率13%,稅額39萬元,該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái),該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn),原值50萬元,已提折舊30萬元,新售價(jià)10.2萬
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2024-01-06
你好老師,請(qǐng)問增值稅稅負(fù)=利潤(rùn)率*增值稅稅率(利潤(rùn)率=利潤(rùn)/成本*100%),請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)如何推算呢?
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2022-09-08
某筷子生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2021年8月取得的不含稅銷售額的情況如下:銷售燙花木制筷子,取得銷售額120000元;銷售木制一次性筷子,取得銷售額180000元;銷售竹制筷子,取得銷售額150000元。另外沒收逾期未退還的木制一次性筷子包裝物押金3000元,該押金于當(dāng)年8月收取。 增值稅稅率13%。 要求: 1.計(jì)算該企業(yè)在8月份應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額; 2.編制8月份取得銷售收入、計(jì)提消費(fèi)稅的分錄
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2022-11-04
因?yàn)樨浛顭o法收回,銷售部申請(qǐng)?jiān)V訟,入銷售部的費(fèi)用,銷售費(fèi)用_訴訟費(fèi)可以么
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2018-09-18
出口貨物銷售開的普票應(yīng)填在免抵退辦法出口貨物銷售額還是免稅銷售額
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2021-12-14