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如何理解免抵稅額會計分錄,借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
我想看一個最新增值稅的完整核算(包括應交稅費下的增值稅相關二級科目和應交增值稅下的專欄和申報的講解
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2017-12-29
預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。有什么情況需要預繳
1/2532
2017-06-14
老師??房地產行業(yè),預收款預繳的增值稅是計應交稅費-預交增值稅,那開具全款發(fā)票的時候,申報的增值稅計哪個科目呀?
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2023-04-26
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費--應交增值稅(進項稅額)的借方?
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2022-12-30
老師,您好,公司扣稅費,增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸,銀行存款,對嗎, 是選 擇銷項稅嗎
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2020-11-10
請問老師,應交增值稅下設的科目應該有哪些?應交增值稅-轉出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設置該科目?
1/545
2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營業(yè)外收入里做了,現在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實際應交增值稅金額為6000,對不對? ,
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2019-07-14
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項,貸:進項,貸:未交增值稅,然后結轉未交增值稅,這些是要次月扣款時做分錄,還是當月做分錄
1/1940
2019-12-17
1月份找稅務局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務,季度申報時已交增值稅是不是應該免稅?
1/905
2019-03-24
請問一下, 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師好,計提增值稅時:借應交-轉出未交(銷項-進項)貸應交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
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2020-05-08
外經證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務機關交了?
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2018-09-10
老師;年末應交稅費-應交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結轉嗎?應交稅費-轉出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
外經證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務機關交了?
1/861
2018-09-10
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關進口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候,做分錄借:應交稅費-應交增值稅-明細是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應交稅費-應交增值稅-明細是什么?”轉進“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,對嗎?謝謝!
1/1001
2019-06-24
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結轉的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結轉的?凌亂了
1/1214
2016-11-11
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應交增值稅,有些說借:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
3/1541
2017-06-02