国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對不對? ,
2/625
2019-07-14
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
1/1365
2019-06-06
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
1/1940
2019-12-17
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
1/905
2019-03-24
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
1/7298
2017-05-29
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
1/1214
2016-11-11
老師您好: 上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
1/788
2019-09-12
應(yīng)交增值稅下面的三級科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
1/1349
2019-01-05
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
2/1827
2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
2/727
2024-06-24
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個(gè)項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預(yù)繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬 貸:預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
1/150
2023-04-27
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
1/732
2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
2/492
2016-08-18
那個(gè)稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/640
2018-10-20
老師,請問下那個(gè) 沒超過30萬增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
1/519
2020-04-17
老師,什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
1/663
2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
1/3309
2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過30萬,是否用交附加稅?
1/1944
2019-04-13