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出口貨物是不是免增值稅啊,這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?
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2019-02-27
老師 我是個(gè)體工商戶,一月份給客戶開了張3%稅率的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有按1%開專票。這樣的話,我申報(bào)第一季度增值稅時(shí),增值稅不享受減免政策,就是按3%申報(bào)扣繳增值稅嗎?
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2022-04-02
自營出口企業(yè)出口退稅,假設(shè)當(dāng)月增值稅申報(bào)表有留抵增值稅100萬,可退稅100萬,并已經(jīng)退稅100萬。那么下個(gè)月增值稅申報(bào)表中上期增值稅留抵稅額是繼續(xù)填寫100萬還是填0啊。
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2020-01-04
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
老師,我小規(guī)模季度申報(bào)增值稅優(yōu)惠1%的怎樣申報(bào),系統(tǒng)里默認(rèn)3個(gè)點(diǎn)的稅額,我是
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2021-07-06
就是前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)了增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺(tái)申報(bào),只能沖減12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?還有預(yù)交稅款,第一次申報(bào)有繳稅,改申報(bào)也有繳稅
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人生活服務(wù)行業(yè)1-3月享受免稅政策,1-3月開了50萬,請問這個(gè)50萬是填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄目?
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2021-04-08
請問老師:因?yàn)橐咔樾∫?guī)模納稅人按1%計(jì)稅,增值稅申報(bào)表卻只能按3%申報(bào),這樣賬表不符有影響嗎?
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2021-04-12
我們公司7月底剛出口了一批貨物,7月26取得的退款專用報(bào)關(guān)單,那么7月份我們需要在賬務(wù)上進(jìn)行收入賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表上申報(bào)免稅銷售額么?還是直接賬上在途物資,等在境外銷售實(shí)現(xiàn)了,再確認(rèn)收入,增值稅上申報(bào)免稅銷售額?
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2021-08-06
增值稅申報(bào)表的主表上的進(jìn)項(xiàng)金額,是只反映發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)么,加計(jì)扣除和稅控盤維護(hù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)金額沒有反映出來
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2022-06-13
請教下問題,我這個(gè)月申報(bào)了一筆生產(chǎn)出口退稅稅額3萬,但我的增值稅申報(bào)表要繳稅,是不是沒有得退稅了?
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2020-12-08
請問一般納稅人增值稅申報(bào)附表三第6行:3%征收率的項(xiàng)目填的是什么內(nèi)容呢?
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2022-03-31
老師,您好!麻煩請教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達(dá)到45萬,應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對嗎,謝謝!
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2023-01-04
老師,湖北的旅行社小規(guī)模納稅人開的3%的普遍以前,但現(xiàn)在從開的是免稅的普票,三季度開的免稅普票164127元,是差額征收,增值稅申報(bào)表是填在12嗎,那符列表要怎么填?減免表填嗎?怎么填
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2020-10-14
老師,請問我們小規(guī)模納稅人本年收入總共一萬多元,為什么增值稅申報(bào)表顯示免稅銷售額只有四千多元,還會(huì)讓交增值稅一百多塊錢呢
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2022-01-12
公司為小規(guī)模,3月份開普票240萬,為免征增值稅企業(yè)。一季度申報(bào)增值稅時(shí)這筆240萬應(yīng)該填在哪一欄?
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2022-03-20
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
老師,小規(guī)模納稅人開票收入季度不到45萬(全部普票),稅額全部按1%的稅率,請問增值稅申報(bào)表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率”這一欄 那第一欄什么情況下才填寫呢?
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2022-04-07
老師,7月份國稅出口退稅升級了,升級后增值稅申報(bào)表有哪些變化?
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2021-07-06
在填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表上的應(yīng)繳稅額和做的賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額相差了幾十塊,這個(gè)要怎么辦,賬上比申報(bào)表多了幾十
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2017-07-17