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請問老師:一般人企業(yè)年末的進項大于銷項怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
方是一般納稅人,對方開增值稅普票,能否抵扣?
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2017-08-07
委托代銷的委托方和受托方的增值稅怎么算
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2018-06-27
我們公司之前做商品買賣的,現(xiàn)在想改一下經(jīng)營方式,改成代收代付,然后收服務(wù)費,這種的話需要去增加經(jīng)營范圍嗎
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2021-04-24
對方開給我方單位的增值稅發(fā)票怎么查詢呢
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2019-12-10
要是增值稅專票開給對方,而對方?jīng)]錢打過來
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2021-02-26
上完牌的購車普通發(fā)票能不能改為增值稅發(fā)票,需要什么資料和手續(xù)
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2015-12-19
學(xué)校改造線路人工費比材料還貴,使用增值稅普通發(fā)票能開人工費嗎?
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2019-08-06
因修改2022年一般加計抵減稅率產(chǎn)生的退增值稅和附加稅,怎么做分錄
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2024-03-26
甲公司2016年12月2日購一臺需要安裝的設(shè)備,款項100萬元已付,增值稅13萬元,另支付安裝費10萬元,12月17日達到可使用狀態(tài),預(yù)計可使用11年,預(yù)計凈殘值為0,2019年4月6日,對設(shè)備更新改造,替換下來一個零件,該零件原值22萬元(包含在設(shè)備購置款100萬元中)替換下來的零件沒有使用價值,直接按垃圾處置,此外,替換上去的新零件24萬元,此外,還發(fā)生更新改造費8萬元,改造于2020年4月16日完成,改造完成后,預(yù)計使用10年,預(yù)計凈殘值為1萬元,2022年11月17日出售該設(shè)備,發(fā)生相關(guān)費用為5萬元,出售價款為80萬元,增值稅13.6萬,不考慮其他相關(guān)費用,一直采用雙倍余額遞減法計提折舊,要求,做出相關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-12-02
1甲公司2016年12月2日購一臺需要安裝的設(shè)備,款項100萬元已付,增值稅13萬元,另支付安裝費10萬元,12月日達到可使用狀態(tài),預(yù)計可使用1年,預(yù)計凈殘值為0,2019年4月6日,對設(shè)備更新改造,替換下來一個零件,該零件原值22萬(包含在設(shè)備購置款100萬中),替換下來的零件沒有使用價值,直接按垃圾棄置,此外,替換上去的新零件24萬元,此外,還發(fā)生更新改造費8萬元,改造于2004月1日完成,改造完成后預(yù)計尚可使用10年,預(yù)計成值為1萬元2022年11月17日出售該設(shè)備 2 發(fā)生相關(guān)費用為5萬元, 出售價提為80萬元,增 值稅13.6萬元,不考慮其他相關(guān)費用,一直采用雙倍余額遞減法計提折舊。要求:做興相關(guān)賬務(wù)處理、
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2021-12-02
:電子稅務(wù)局的合作社會計制度備案選項不太清楚具體怎么選,低值易耗品攤銷方法 折舊方法大類 折舊方法小類 成本核算方法
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2023-04-20
營改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務(wù)業(yè)?
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2016-06-02
公司是營改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營業(yè)稅?(現(xiàn)營改增后增值 稅)
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2016-07-09
我方開據(jù)增值稅發(fā)票對方不認證不抵扣行嗎
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2015-12-16
稅務(wù)備案時,所屬行業(yè)為服務(wù)業(yè),備案表中會計制度?企業(yè)會計制度還是小企業(yè)會計制度,,低值易耗品攤銷方法?分期攤銷法?折舊方法?平均年限法?成本核算方法??會計報表就是三表嘛?
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2021-11-22
老師,你好,我想問一下,小規(guī)模納稅人計提增值稅并繳納稅金的會計分錄,借,應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對嗎,還是,應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費―未交增值稅
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2016-08-15
請問老師,這里為什么委托方不繳納增值稅?比方說這里受托方還向委托方收取加工費呢,這部分加工費委托方不得按進項稅算繳納增值稅嗎?
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2019-12-20
未交增值稅在應(yīng)交稅費的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11