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上個(gè)月開(kāi)了一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,本月對(duì)方把票退回來(lái)了,我們開(kāi)了增值稅紅字發(fā)票后又開(kāi)了一份正確的過(guò)去,銷(xiāo)售方怎么申報(bào)增值稅,怎么做賬?
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2022-03-10
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失,出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
未交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11
老師,我方為購(gòu)貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發(fā)票購(gòu)方認(rèn)證抵扣后,供方還能作廢嗎
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2015-10-25
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)減免呀?國(guó)家對(duì)民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫(xiě)抵扣信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候 填寫(xiě)納稅增值明細(xì)表”減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒(méi)有備案 這是為什么
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2019-06-03
老師,疑問(wèn)1:按方案一籌資后 2023年借款總額是7204,怎么利息費(fèi)用答案是按可持續(xù)增長(zhǎng)率10%同比增長(zhǎng)呢 疑問(wèn)2:2023長(zhǎng)期資本負(fù)債率,分母不考慮留存收益增加的股東權(quán)益金額嗎
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2023-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師,這里為什么委托方不繳納增值稅?比方說(shuō)這里受托方還向委托方收取加工費(fèi)呢,這部分加工費(fèi)委托方不得按進(jìn)項(xiàng)稅算繳納增值稅嗎?
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2019-12-20
"2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理"
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2023-03-13
2019年9月5日,公司購(gòu)入原材料2000千克。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代運(yùn)輸費(fèi)20000計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)】950千克(50.千克為合理?yè)p地。元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-03-13
稅務(wù)備案時(shí),所屬行業(yè)為服務(wù)業(yè),備案表中會(huì)計(jì)制度?企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,,低值易耗品攤銷(xiāo)方法?分期攤銷(xiāo)法?折舊方法?平均年限法?成本核算方法??會(huì)計(jì)報(bào)表就是三表嘛?
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2021-11-22
上完牌的購(gòu)車(chē)普通發(fā)票能不能改為增值稅發(fā)票,需要什么資料和手續(xù)
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2015-12-19
學(xué)校改造線路人工費(fèi)比材料還貴,使用增值稅普通發(fā)票能開(kāi)人工費(fèi)嗎?
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2019-08-06
因修改2022年一般加計(jì)抵減稅率產(chǎn)生的退增值稅和附加稅,怎么做分錄
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2024-03-26
G公司預(yù)購(gòu)一套報(bào)價(jià)為80萬(wàn)的商品房房產(chǎn)商給出山中付款方案,用終值比較
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2021-05-28
現(xiàn)值系數(shù)1/1+i的n次方,那這個(gè)答案的第二年之后的系數(shù)是怎么算出來(lái)的?
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2018-03-12
老師,您好,請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說(shuō)個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
我方開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票對(duì)方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
營(yíng)改增后,酒店開(kāi)具餐飲發(fā)票由于不能抵扣,開(kāi)具的不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而是增值稅普通發(fā)票。酒店開(kāi)具的住宿發(fā)票由于可以抵扣,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。是這樣嗎?
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2017-05-10