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保安公司變更差額征收開(kāi)票,之前簽訂的合同上明確增值稅專用發(fā)票,變更差額征收開(kāi)票,甲方同不同意,甲方審計(jì)能不能通過(guò)
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2022-02-21
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們又轉(zhuǎn)給建筑勞務(wù)公司了,這樣可以嗎?轉(zhuǎn)包出去他們也開(kāi)勞務(wù)派遣差額征稅的票,我們做成本可以嗎?
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2025-01-07
老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模,我想問(wèn)下申請(qǐng)差額征收需要什么條件,還有一個(gè)問(wèn)題是差額征收是指的企業(yè)所得稅,還是增值稅呀
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2021-08-24
老師稅管員說(shuō)給我們核定征收給我們改成查賬征收,查賬征收是不是要做賬呢?
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2020-04-14
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,增值稅稅額為4.8萬(wàn)元,該批商品成本為25萬(wàn)元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
山東?;咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-07
比如我要求對(duì)方開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票,他們采用的是差額征稅,然后票面金額是99000,而差額征收的金額是92000,我們到底按拿個(gè)金額入賬啊
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2018-04-23
老師,您好,勞務(wù)派遣是差額征稅,稅率是多少?勞務(wù)分包跟勞務(wù)派遣一樣嗎?也是差額征稅嗎?水利多少?謝謝,盡可能多些資料,謝謝
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2021-09-24
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅開(kāi)具差額征稅的普通發(fā)票一張,貸應(yīng)交稅費(fèi)…簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2021-03-25
我是保安公司的,想問(wèn)一下,我開(kāi)的是專票差額征稅的5個(gè)點(diǎn),比如是差額征稅4萬(wàn),我是不是要報(bào)4萬(wàn)的員工的工資來(lái)抵扣稅?
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2022-04-19
旅游服務(wù)公司 差額征稅 因員工出差取得的住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2021-11-29
稅控機(jī)年度管理費(fèi)退回了,好像是國(guó)稅扶持,不用征收了,退回收到的款分錄怎么做?
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2019-10-18
老師,我昨天咨詢你的企業(yè)信用檔案征信信息服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是稅前扣除嗎
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2016-03-23
新接手了家公司的外賬,上任會(huì)計(jì)把季度免征的增值稅沖減管理費(fèi)用,這樣可以么?
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2018-01-22
勞力派遣的一般納稅人,簡(jiǎn)易征收5%的,我們分兩種發(fā)票開(kāi),管理費(fèi)用用專票,工資用普票,現(xiàn)在我要把普票的工資轉(zhuǎn)為成本那里去,怎樣做會(huì)計(jì)處理?還有普票那邊的稅怎樣處理呢???
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2017-08-07
單位是非盈利組織單位里,做工資時(shí)老會(huì)計(jì)做分錄用管理費(fèi)用這個(gè)科目,也按照她的方法用管理費(fèi)用有沒(méi)有問(wèn)題?
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2019-01-18
稅法中即征即退的有哪些
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2018-10-31
勞力派遣的一般納稅人,簡(jiǎn)易征收5%的,我們分兩種發(fā)票開(kāi),管理費(fèi)用用專票,工資用普票,現(xiàn)在我要把普票的工資轉(zhuǎn)為成本那里去,怎樣做會(huì)計(jì)處理?還有普票那邊的稅怎樣處理呢?
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2017-08-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)差額征稅的增值稅發(fā)票開(kāi)具、繳納和抵扣的問(wèn)題:一個(gè)小規(guī)模納稅人,銷售購(gòu)進(jìn)的不動(dòng)產(chǎn),對(duì)方是一般納稅人,假如銷售含稅額5000萬(wàn),購(gòu)進(jìn)成本4000萬(wàn),用差額征稅計(jì)算應(yīng)納稅額50萬(wàn),不含稅銷售額4950萬(wàn)。 1、用全電發(fā)票“差額征稅全額開(kāi)票”還是“差額征稅差額開(kāi)票”開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,票面稅額應(yīng)該是50萬(wàn)還是5000/1.05*0.05=238萬(wàn); 2、如果發(fā)票票面稅額是238萬(wàn),我方繳納增值稅50萬(wàn),買(mǎi)方抵扣238萬(wàn)是否合理?政策依據(jù)是什么?
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2023-02-24
老師,簡(jiǎn)易辦法征收一般納稅人與一般征收的區(qū)別是?
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2020-05-08