国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

公司經(jīng)營種植銷售苗木和園林綠化,以前銷售苗木開出的發(fā)票是17個(gè)點(diǎn)的,然后把稅額轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼收入,免交增值稅!可是后來營改增之后,我們?cè)匍_出這樣的發(fā)票,報(bào)稅時(shí),稅局系統(tǒng)比對(duì)的這部分收入也要繳稅!該怎么處理呢!
2/703
2016-09-08
老師,你好!我司是小規(guī)模納稅人,備案過跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,開具了免稅發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)提示我沒有填報(bào)出口免稅銷售額的權(quán)限是因?yàn)槭裁茨兀?/span>
1/674
2023-07-13
民非小規(guī)模免交的增值稅是不是入其他收入,企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)的營業(yè)收入里應(yīng)該填全部收入金額嗎(包括免稅收入,提供服務(wù)收入還有免交增值稅轉(zhuǎn)入的收入嘛)
1/842
2021-07-07
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅。 老師,請(qǐng)問這里的銷售額包括增值稅嗎?
1/563
2020-11-27
老師,我們公司是小微企業(yè)增值稅3%,現(xiàn)在增值稅按1%征收,增值稅申報(bào)表的免稅銷售額要換算成3%時(shí)的金額申報(bào)嗎?
1/1112
2021-01-09
小規(guī)模季度30萬元以下免交增值稅,請(qǐng)問大于30萬的營業(yè)額是全額繳納增值稅呢還是多出30萬的部分繳納增值稅呢?
1/1011
2019-02-26
國有糧食購銷一般納稅企業(yè),免征增值稅的,當(dāng)月發(fā)生增值稅,而且還開票了,開的6%的增值稅普通發(fā)票,需要繳納附稅嗎
1/1203
2019-10-16
小規(guī)模納稅人如今有兩種征收率3%和1%,當(dāng)月收入低于10萬季收入低于30萬時(shí),開具3%和1%的專票必須繳納增值稅,開具1%的普票可以免增值稅,請(qǐng)問開具3%的普票時(shí)免增值稅嗎?
1/19
2024-01-28
作為個(gè)體的核定征收的,增值稅是季度繳納的,核定是每個(gè)月不超3萬,三個(gè)月不超九萬免增值稅,我們11月分注冊(cè)的,11月份沒有開發(fā)票,12月份想開9萬的發(fā)票,能免增值稅嗎
1/936
2018-12-20
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
1/1544
2022-07-14
從4月份開始小規(guī)模納稅人普票免征增值稅,我現(xiàn)在報(bào)1-3月季報(bào)的時(shí)候,也是免征的,那我做賬的時(shí)候,收入就按開票的全額入賬,增值稅是0嗎,還是增值稅在繳納的時(shí)候再調(diào)整?
1/1505
2022-04-14
老師好!我公司上月轉(zhuǎn)讓了一筆專利技術(shù)出去,免稅的,電子稅務(wù)局已經(jīng)做了這筆免稅申報(bào)了,賬上要怎么做了,增值稅已經(jīng)免了,賬上還要體現(xiàn)出這筆增值稅的賬務(wù)處理嗎
1/648
2019-11-20
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
1/1238
2017-10-23
老師:我們是小規(guī)模食品加工的,今年湖北武漢不是免增值稅嗎?延長到2020年12月份,請(qǐng)問這個(gè)免增值稅的不含稅銷售額有沒有規(guī)定,正常情況下小規(guī)模月度10萬以內(nèi)免稅
5/788
2020-06-11
請(qǐng)問,賣吃蔬菜的個(gè)體工商戶自產(chǎn)自銷蔬菜,超了30萬了,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢?
2/1355
2020-07-01
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1611.37. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額246.06. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1037.43. 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額820.因?yàn)?6年有820元的稅控和技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這樣16年12月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅額就有借方的246.06稅控沒有抵銷,這個(gè)246.06元在17年初填寫期初余額時(shí)要填在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的哪個(gè)子目里?
1/544
2017-02-18
按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 330貸:管理費(fèi)用 330借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 330實(shí)際抵減是做這兩個(gè)?還是只做那一個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 330貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 330 還要做這一個(gè)分錄嗎
2/538
2017-03-20
小規(guī)模免稅收入8000分錄:取得收入時(shí):借:銀行存款 8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7766.99 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01月底確認(rèn)免征增值稅收入時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 233.01 貸:營業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入 233.01小規(guī)模免稅收入的稅金及附加也需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/803
2017-03-30
小微企業(yè),7月8月沒開票,9月開8萬。是免增值稅的,但是如果10月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,需要沖紅,重新開。如果10月11月.12月又開5萬發(fā)票。這樣還是免增值稅嗎?等于10月11月12月,沖紅重開的8萬,加5萬是13萬。那是否還是免增值稅?
1/427
2018-09-20
我是小規(guī)模納稅人,2020年7到9月申報(bào)開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額95000元,能否享受季度不超過30萬免征增值稅? 如果因開具專票必須要繳納增值稅,那么我的城建稅是否享受免征?教育附加和地方教育附加是否享受免征?
1/518
2021-03-30