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小規(guī)模納稅人的餐費(fèi)的計(jì)入,限額是多少,如何比較的,是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
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2017-03-09
老師,匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
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2022-05-06
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)收到專(zhuān)票不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的文件有嗎條文啥的
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2022-04-28
公司老板拿來(lái)的票可以走業(yè)務(wù)招待費(fèi),沖老板的其他應(yīng)收款嗎?
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2018-09-29
某企業(yè)適用的所得稅稅率為 25%,2023 年全年共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 556 萬(wàn)元,當(dāng)年該企業(yè)確 認(rèn)了國(guó)債利息收入 20 萬(wàn)元,發(fā)生稅收滯納金 10 萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 25 萬(wàn)元(其中按照 稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除 11 萬(wàn)元)。假定不考慮其他因素,該企業(yè) 2020 年的應(yīng)交所得稅 為。
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2024-06-14
如果利潤(rùn)總額是30000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增680,那么所交的企業(yè)所得稅是(30000 680)*25%嗎?如果是利潤(rùn)總額是-2000的話,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是調(diào)增680,那么所得稅還需要交嗎?
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2017-12-07
老師,我去年有一筆管理費(fèi)用---辦公費(fèi),我要調(diào)整 到管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,這個(gè)分錄要怎么做調(diào)整,會(huì)牽涉到以前年度損益科目嗎
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2020-10-19
我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款,過(guò)了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費(fèi):2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預(yù)定房間:借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時(shí):借:銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802,貸:預(yù)付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對(duì)嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應(yīng)該怎么處理?
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2018-01-18
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),職工福利費(fèi),的進(jìn)賬發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2021-02-26
老師好,我想咨詢(xún)一下,公司購(gòu)買(mǎi)蘇果卡送客戶(hù),收到的不征稅的預(yù)充值電子普通發(fā)票可以作為管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除嗎
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2019-11-29
老師,你好,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)問(wèn)題,1.員工活動(dòng)聚餐的餐費(fèi),放入管理費(fèi)用 職工福利費(fèi),是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費(fèi),可以放入差旅費(fèi)全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓(xùn),培訓(xùn)就餐可以放入,職工福利費(fèi)里面嗎。以上三種餐費(fèi)可以不作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,不執(zhí)行收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額百分之六十,孰小原則。
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2021-05-13
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,彌補(bǔ)后還有虧損,未分配利潤(rùn)有變動(dòng)了呀,不需要做憑證嗎
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2021-04-15
老師,利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用只有開(kāi)辦費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、研究費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是,還有辦公費(fèi),油費(fèi)等的,怎么算呀,油費(fèi)就不能填列了嗎,外賬
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2016-09-03
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來(lái)-68242.79,調(diào)-67625.19,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?
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2020-05-15
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不?允許所得稅稅前扣除嗎
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2017-07-31
老師好,匯算清繳調(diào)整明細(xì)表的15行:業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是按照營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之五和發(fā)生額的60%比較熟小填入嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是調(diào)增嗎一般?
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2019-04-17
老師,企業(yè)所得稅的匯算清繳,其中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)在A105000下的哪個(gè)表格中調(diào)整?
4/1995
2020-05-13
老師,您好,年底發(fā)的年終獎(jiǎng)是計(jì)入職工福利費(fèi)吧?如果職工福利費(fèi)超出工資總額的14%,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出營(yíng)業(yè)收入的千分之五了,那這些超出的費(fèi)用不能扣除了能怎么處理嗎,還是就只能作為一項(xiàng)不能扣除的支出了?
1/1936
2019-11-29
企業(yè)中秋購(gòu)進(jìn)月餅含稅10萬(wàn)元(6%)作為員工福利,每月業(yè)務(wù)招待費(fèi)含稅10萬(wàn)元(6%),原材料含稅50萬(wàn)元(17%),銷(xiāo)售收入含稅93.6萬(wàn)元(17%),問(wèn)企業(yè)每月需繳納增值稅多少?
1/783
2019-07-25
企業(yè)所得稅季度申報(bào)要不要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等稅前不可全部扣除項(xiàng)目?
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2019-04-08