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虛開增值稅發(fā)票對(duì)企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
朋友是小規(guī)模公司,因?yàn)檫@個(gè)季度要上稅,讓我用我公司幫朋友公司開普票算虛開增值稅發(fā)票嗎
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2022-03-17
虛開可抵扣稅款發(fā)票罪和虛開增值稅發(fā)票罪的區(qū)別
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2015-12-21
老板購(gòu)買虛開增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)只做賬 什么責(zé)任
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2015-11-18
上期應(yīng)交增值稅1967.59,申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??
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2019-07-03
稅局代開增值稅發(fā)票含稅價(jià)554100元 需要繳納增值稅及附加 各是多少 ?
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2017-01-11
請(qǐng)問每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
我是個(gè)體戶,報(bào)了增值稅之后報(bào)附加,表上沒有數(shù)據(jù),那我的增值稅金額是填在一般增值稅下面嗎
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2019-07-01
不是很懂月末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)流程 12月初申報(bào)繳納11月份增值稅 為什么是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-04-19
一般納稅人,留底增值稅10,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄寫反了,變成借轉(zhuǎn)出未交增值10貸未交增值稅10元,怎樣調(diào)整
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2019-10-05
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%。加起來(lái)是3.15的稅,我算的對(duì)嗎
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2016-12-15
你好我計(jì)提的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅少0.03,未交增值稅在借方,請(qǐng)問本月如何調(diào)整差額謝謝
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2019-11-29
代開增值稅專用發(fā)票已經(jīng)上繳了增值稅取得了稅收完稅證明,那還要在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅嗎
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2017-07-06
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,月開票超過3萬(wàn),第三季度開增值稅專票8萬(wàn),可以免交增值稅嗎?
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2019-09-26
這個(gè)題目,換出資產(chǎn)不考慮增值稅嗎?不是應(yīng)該加上換出應(yīng)交的增值稅減去換如收到的增值稅嗎?
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2021-12-26
老師:未交增值稅的借方,是不是要繳的增值稅,現(xiàn)在不用繳了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和個(gè)人所得稅
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2019-12-14
增值稅這塊, 有個(gè)不征收增值稅項(xiàng)目和增值稅稅收優(yōu)惠中有個(gè)免稅,這兩個(gè)可以都理解為免稅嗎,
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2019-04-08
地稅局 繳納 增值稅附加 需要帶增值稅發(fā)票嗎。為啥我看見一個(gè)妹子帶了增值稅發(fā)票問工作人員
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2015-11-05
老師?建筑公司異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,如果期初有留底增值稅,本期不用交銷項(xiàng)稅,還用預(yù)交增值稅嗎?
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2023-11-30