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小規(guī)模,已申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在開了專票,增值稅申請(qǐng)表上面怎么填
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2023-03-22
老師,外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),都填寫申報(bào)表的第幾行?
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2019-09-16
小規(guī)模納稅人,銷售額超9萬申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第那一列?
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2017-08-28
老師,本月申報(bào)了增值稅,沒有申報(bào)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,可以買發(fā)票嗎
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2021-10-17
0申報(bào)的單位增值稅和企業(yè)所得稅是季報(bào)的要填哪幾個(gè)申報(bào)表呢?
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2018-01-09
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請(qǐng)問我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12
增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)來源于哪張報(bào)表,如果企業(yè)還在籌建期,在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)是否需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-04-18
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,那么財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅按月申報(bào)還是按季申報(bào)?
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2018-05-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫,所以說,想把它們一一都打印出來,按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
上個(gè)月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月退回來作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
企業(yè)適用于簡易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)??
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2017-04-13